Anno 2021

Anno 2021

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare corrispondenti ai bandi di gara e contratti dell'anno 2021.

Descrizione

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z08337B2AB

Convenzione Telefonia Fissa 5 Lotto 1 Consip

€ 21.311,48

€ 15.149,35

26-10-2021 

al 02-10-2023

FASTWEB [CF:12878470157];

FASTWEB [CF:12878470157];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

 

 

8947519E3F

Accordo quadro SPC2 Consip servizi di connettività per uffici comunali e strutture scolastiche

€ 66.701,88

€ 58.138,22

03-11-2021 

al 31-12-2023

FASTWEB [CF:12878470157];

FASTWEB [CF:12878470157];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

 

 

Z4031E8E47

Fornitura di vestiario per il personale del corpo della polizia locale di Milazzo

€ 28.819,77

€ 24.896,69

21-06-2021 

al 21-06-2024

Gean.An Di Gennusa Antonino [CF:GNNNNN66C05G273C];MG Forniture Di Maniscalco Gianvito [CF:MNSGVT74D27C286Z];MONSIGNOR SRL [CF:02170750604];SAMA Di Saverio Marchese [CF:MRCSVR67A12G273J];TESSIL DROP [CF:02699060816];

MG Forniture Di Maniscalco Gianvito [CF:MNSGVT74D27C286Z];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

27-Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione

Determina_n_128 DEL 01/06/2021


Determina_n_133


Determina_n_239. DEL 10/09/2021


Determina_n_260. DEL 15/10/2021


Determina_n_365. DEL 23/12/2021


Determina_n_97 del 06/05/2022


Determina_n_141


Determina_n_7


Determina_n_120 del 13.05.2022

 

Z4734472F6

Polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali

€ 400,00

€ 400,00

09-12-2021 

al 09-02-2022

AC BROKER [CF:06919231214];

AC BROKER [CF:06919231214];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_337. DEL 09/12/2021


Determina_n_17.

 

Z1532BB36C

Utilizzo piattaforma web per ricezione candidature per n. 2 concorsi pubblici indetti dall'Ente e per supporto giuridico-amministrativo.

€ 4.500,00

€ 2.250,00

12-08-2021 al

LogosPA [CF:02404510808];

LogosPA [CF:02404510808];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z5433FD805

Affidamento, per anni uno, del servizio per l'utilizzo di una piattaforma on-line per la gestione dell imposta di soggiorno a canone annuale e relativa formazione in sede

€ 4.150,00

€ 4.150,00

19-11-2021 

al 13-06-2021

Software Studio Srl [CF:04627990650];

Software Studio Srl [CF:04627990650];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z5A349282D

Lavori di adeguamento a seguito sopralluogo dei tecnici della lega nazionale dilettanti per l'aggiornamento dell'omologazione del campo sportivo don peppino cutropia

€ 4.050,00

€ 0,00

24-01-2022 al

F.lli De Pasquale S.n.c. di De Pasquale Sebastiano, De Pasquale Francesco e [CF:02682760836];

F.lli De Pasquale S.n.c. di De Pasquale Sebastiano, De Pasquale Francesco e [CF:02682760836];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z503480F07

Acquisto di n. 3 irrigatori necessari per la riparazione dell'impianto di annaffiamento del terreno di gioco dello Stadio Marco Salmeri

€ 1.029,00

€ 0,00

23-12-2021 al

Nania Srl [CF:01934190834];

Nania Srl [CF:01934190834];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZAD346DBB7

Noleggio con operatore di una piattaforma aerea fino a mt. 25 per lavori di potatura urgente degli alberi siti in via tukory nei dintorni della palestra Ernesto Zappia

€ 600,00

€ 0,00

21-12-2021 al

SE.MI.DA srl [CF:02845630835];

SE.MI.DA srl [CF:02845630835];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZA634068AE

Stadio Comunale "Marco Salmeri": Prove di collaudo statico (prove di carico) della tribuna coperta

€ 2.500,00

€ 2.500,00

24-11-2021 

al 21-12-2021

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z503343542

Demolizione e smaltimento della torretta, ex gos, presente allo stadio m. salmeri

€ 1.409,84

€ 1.409,84

21-10-2021 

al 17-11-2021

FR Metals Srl [CF:03254760832];

FR Metals Srl [CF:03254760832];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z593172AD4

Lavori urgenti di sfalcio, pulizia e smaltimento di materiale vario,negli impianti sportivi: Campo Sportivo “Don Peppino Cutropia”, Campo Sportivo “Santino Irrera” e Campetto esterno di via Tukory

€ 4.000,00

€ 4.000,00

20-05-2021 

al 19-10-2021

La Spada Diego [CF:01302130834];

La Spada Diego [CF:01302130834];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z3E30CD617

Riparazioni urgenti agli impianti sportivi:PalaSport “F. Milone”, Campo Sportivo Don Peppino Cutropia e Campo Sportivo Santino Irrera. Ripristino cancelli, recinzioni e serrature

€ 1.938,00

€ 1.938,00

22-04-2021 

al 16-08-2021

Biagio Scala [CF:00709920839];

Biagio Scala [CF:00709920839];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZB734307FB

Manifestazione di interesse per Affidamento diretto fornitura polizza assicurativa RCT per beneficiari PUC Distretto 27

€ 0,00

€ 0,00

al

 

 

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

858871717C

Servizio di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti veicolati alle scuole dell'infanzia e primaria.

€ 102.275,00

€ 102.275,00

25-01-2021 

al 31-10-2021

C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821];

C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

89815788A1

Affidamento servizio di potenziamento del Sistema Educativo dell'Asilo Nido comunale D.Lgs. n. 65/2017

€ 0,00

€ 0,00

15-11-2021 al

 

 

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

8913740AF0

Affidamento servizio ASACOM alunni disabili mediante accreditamento periodo 22 settembre - 22 dicembre 2021

€ 153.126,00

€ 130.518,10

24-09-2021 

al 22-12-2021

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z5A3333712

Affidamento potenziamento servizio assistenza scolastica di base alunni disabili

€ 21.904,76

€ 21.842,40

04-10-2021 

al 09-11-2021

Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864];

Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z6633D87C4

Affidamento diretto potenziamento servizio di assistenza scolastica di base per alunni disabili per n. 27 giornate di attività didattica

€ 13.759,20

€ 4.513,60

16-11-2021 

al 22-12-2021

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z8933D895B

Affidamento diretto potenziamento servizio di assistenza scolastica di base per alunni disabili per n. 27 giornate di attività didattica

€ 9.336,60

€ 3.276,00

16-11-2021 

al 22-12-2021

Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864];

Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZF433D89C3

Affidamento diretto potenziamento servizio di assistenza scolastica di base per alunni disabili per n. 27 giornate di attività didattica

€ 2.948,40

€ 0,00

16-11-2021 

al 22-12-2021

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z5F33E9A5F

Servizio di trasporto e accompagnamento alunni disabili accreditamento dal 17 novembre al 22 dicembre 2021

€ 7.096,27

€ 0,00

17-11-2021 

al 22-12-2021

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z3A3097247

Affidamento potenziamento del servizio di assistenza igienico-personale per alunni disabili, periodo 8 marzo 27 settembre 2021

€ 39.987,84

€ 39.987,84

08-03-2021 

al 27-09-2021

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

ZC330BE186

Affidamento diretto servizi assistenza igienico-personale in via presuntiva dal 17 febbraio 2021 al 5 marzo 2021

€ 12.000,00

€ 12.000,00

17-02-2021 

al 05-03-2021

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z5330DDBA7

Affidamento diretto servizio di trasporto alunni disabili periodo 17 febbraio 2021 - 9 giugno 2021

€ 19.978,92

€ 19.978,92

17-02-2021 

al 09-06-2021

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z5A331CD47

Affidamento servizio di trasporto alunni disabili periodo presunto dal 21 settembre 2021 al 16 novembre 2021.

€ 13.012,63

€ 12.012,28

21-09-2021 

al 09-11-2021

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z44332313D

Affidamento servizio ASACOM alunni disabili mediante accreditamento periodo 22 sett.- 22 dic. 2021

€ 4.065,29

€ 2.676,49

04-10-2021 

al 22-12-2021

Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864];

Anchise Società Cooperativa sociale arl [CF:00442430864];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZCC332319E

Affidamento servizio Asacom alunni disabili mediante accreditamento periodo 22 sett.-22 dic.2021.

€ 4.065,29

€ 2.668,49

27-09-2021 

al 22-12-2021

Amanthea Soc. Coop. Sociale [CF:00772240826];

Amanthea Soc. Coop. Sociale [CF:00772240826];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z6033232E7

Affidamento servizio ASACOM alunni disabili mediante accreditamento - periodo 22 settembre 22 dicembre 2021.

€ 28.457,00

€ 16.052,68

27-09-2021 

al 22-12-2021

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZE83439797

Liquidazione grafica e stampa manifesti natalizi

€ 800,00

€ 800,00

03-12-2021 

al 30-12-2021

TIPOGRAFIA STES S.r.L. [CF:02943290839];

TIPOGRAFIA STES S.r.L. [CF:02943290839];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z06342FE83

Affidamento pubblicità a mezzo stampa anche su testate on line

€ 1.220,00

€ 0,00

03-12-2021 al

tempo stretto [CF:02916600832];

tempo stretto [CF:02916600832];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z5C340FF56

Illuminazione artistica natalizia nel centro cittadino

€ 20.859,02

€ 0,00

06-12-2021 al

New Sat di Alibrando Giuseppe [CF:02690600834];

New Sat di Alibrando Giuseppe [CF:02690600834];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

8656106CA2

Fornitura gas in regime di salvaguardia per immobili di competenza dei servizi sociali e pubblica istruzione anno 2021

€ 90.200,00

€ 0,00

01-01-2021 al

ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007];

ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

 

 

ZBD33FD8DE

Acquisto libri per la Biblioteca Comunale

€ 9.204,87

€ 0,00

24-11-2021 al

Libreria Filoramo Paolo [CF:FLRPLA48P14F206C];

Libreria Filoramo Paolo [CF:FLRPLA48P14F206C];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z4530A56C0

Prosecuzione ricovero madre e figlio presso casa accoglienza Madre Veronica - Santa Maria della Strada, anno 2021

€ 27.304,24

€ 27.304,24

01-01-2021 

al 31-12-2021

Coop. Sociale Santa Maria della Strada [CF:02094900830];

Coop. Sociale Santa Maria della Strada [CF:02094900830];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z9633CE438

Servizi resi in occasione di un evento estivo - CIG: Z9633CE438

€ 2.178,18

€ 2.178,18

24-09-2021 

al 10-11-2021

Ngonia Bay Stl [CF:03357300833];

Ngonia Bay Stl [CF:03357300833];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z1730EAA0C

Prosecuzione disabile psichico M.R. presso comunità alloggio Solares, anno 2021

€ 27.858,15

€ 27.858,15

01-01-2021 

al 31-12-2021

Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839];

Soc. Coop. Sociale Sol.A.Re.S [CF:03498910839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z84318F874

Ricovero del disabile psichico C.A. presso C.A. DROMO - Coop NAUTILUS dal 12 marzo al 31 dicembre2021

€ 22.779,00

€ 22.685,45

12-03-2021 

al 31-12-2021

Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832];

Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZDA30EAE90

Prosecuzione disabile psichico P.M.T. presso comunità alloggio La Camelia, anno 2021

€ 28.442,00

€ 25.397,68

01-01-2021 

al 31-12-2021

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z8B30EADDC

Prosecuzione disabile psichico C.A.M. presso comunità alloggio La Ginestra, anno 2021

€ 28.442,00

€ 28.442,00

01-01-2021 

al 31-12-2021

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZAC30EACF3

Prosecuzione disabile psichico P.G. presso comunità alloggio La Ginestra, anno 2021

€ 28.442,00

€ 25.113,01

01-01-2021 

al 31-12-2021

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z5630EAC52

Prosecuzione disabile psichico D.M. A.R. presso comunità alloggio Il Girasole

€ 28.442,00

€ 21.157,44

01-01-2021 

al 31-12-2021

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z2630EA63F

Prosecuzione ricovero anziano P.M. presso struttura protetta Villa Marià, anno 2021

€ 26.183,00

€ 12.913,34

01-01-2021 

al 31-12-2021

Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale [CF:01233720836];

Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale [CF:01233720836];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z8E3439DBA

Ricovero di una madre e un figlio presso struttura ad indirizzo segreto ass. Penelope

€ 5.332,00

€ 0,00

02-12-2021 al

Penelope Coordinamento Solidarieta' Sociale [CF:96004010839];

Penelope Coordinamento Solidarieta' Sociale [CF:96004010839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z3030EAAE7

Prosecuzione disabile psichico C.V. presso comunità alloggio Villa S. Antonio. Anno 2021

€ 28.442,00

€ 28.262,25

01-01-2021 

al 31-12-2021

Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872];

Associazione Villa S. Antonio Onlus [CF:03390150872];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z3830A5630

Ricovero minore T.S. presso comunità alloggio Antoniana - Istituto Cristo Re, anno 2021

€ 28.860,75

€ 23.159,00

01-01-2021 

al 31-12-2021

CONGREGAZIONE PADRI ROGAZIONISTI [CF:02648090583];

CONGREGAZIONE PADRI ROGAZIONISTI [CF:02648090583];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZA530A5722

Prosecuzione ricovero minore M.S. presso la comunità alloggio Villa Sorriso Padre Annibale - Istituto Cristo Re. Anno 2021

€ 28.860,75

€ 18.267,21

01-01-2021 

al 31-12-2021

CONGREGAZIONE PADRI ROGAZIONISTI [CF:02648090583];

CONGREGAZIONE PADRI ROGAZIONISTI [CF:02648090583];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z0530EA91E

Prosecuzione ricovero anziana B.S. presso struttura protetta Villa Maria - Giammoro - anno 2021

€ 17.957,00

€ 17.902,34

01-01-2021 

al 31-12-2021

Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837];

Cooperativa Sociale Onlus Villa Maria [CF:03174030837];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z1F318F8AF

Ricovero utente presso Associazione Penelope dal 18 gennaio al 31 dicembre 2021

€ 21.576,00

€ 21.576,00

18-01-2021 

al 31-12-2021

Penelope Coordinamento Solidarieta' Sociale [CF:96004010839];

Penelope Coordinamento Solidarieta' Sociale [CF:96004010839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZEC3332493

Acquisto servizio piattaforma gestione Buoni Spesa regionali emergenza Covid-19

€ 2.500,00

€ 0,00

27-09-2021 al

Trina S.r.l.s.. [CF:03423680838];

Trina S.r.l.s.. [CF:03423680838];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z3330F44AA

Fornitura ticket buoni spesa emergenza Covid-19 D.L. 154/2020

€ 1.070,00

€ 1.060,00

10-03-2021 

al 12-04-2021

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZAE319C2F7

Fornitura buoni spesa ticket emergenza Covid-19 D.L. 154/2020

€ 400,00

€ 320,00

07-05-2021 

al 02-09-2021

PUNTO STAMPA di Salvo Antonino [CF:SLVNNN88S29F158O];

PUNTO STAMPA di Salvo Antonino [CF:SLVNNN88S29F158O];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z5832C1AC8

Ristampa materiale promozionale estivo - CIG Z5832C1AC8

€ 550,00

€ 550,00

08-09-2021 

al 28-09-2021

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZE332AEFF2

Fornitura materiale igienico per il castello CIG: ZE332AEFF2

€ 561,15

€ 561,15

20-08-2021 

al 15-12-2021

New Trade Market di Di Giovanni Domenico & C. SaS [CF:03326250838];

New Trade Market di Di Giovanni Domenico & C. SaS [CF:03326250838];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z8E3286589

progettazione e stampa manifesti e brochure programma estivo 2021 - CIG: Z8E3286589

€ 900,00

€ 900,00

21-07-2021 

al 09-09-2021

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZDB3277D54

Montaggio, smontaggio e collaudo di un palco modulare e nolo di transenne presso il Castello di Milazzo - CIG: ZDB3277D54

€ 1.832,79

€ 1.832,79

14-07-2021 

al 27-09-2021

no problem srl [CF:02968730834];

no problem srl [CF:02968730834];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZF93210F5D

06/Affidamento del servizio di manutenzione, ripristino ed efficientamento degli impianti tecnologici al Castello di Milazzo . CIG: ZF93210F5D

€ 30.000,00

€ 0,00

06-08-2021 al

B&Sound di Davide Bisazza [CF:BSZDVD78T11F158W];

B&Sound di Davide Bisazza [CF:BSZDVD78T11F158W];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z6F31D3BF0

Acquisto lampadine per il castello . CIG: Z6F31D3BF0..

€ 855,00

€ 855,00

24-05-2021 

al 23-06-2021

Ragusi Antonino& c. SRL [CF:00149180838];

Ragusi Antonino& c. SRL [CF:00149180838];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

Z6B31F241D

Affidamento alla Ditta Lombardo del servizio di scannerizzazione e di digitalizzazione buoni spesa.

€ 3.604,00

€ 3.281,00

01-06-2021 

al 26-10-2021

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZA931CE986

fornitura pannelli informativi - CIG: ZA931CE986.

€ 341,60

€ 341,60

24-05-2021 

al 15-06-2021

fv Comunicazione e Marketing [CF:VRGMFD64H51F158K];

fv Comunicazione e Marketing [CF:VRGMFD64H51F158K];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZF133BC4F5

Prosecuzione del periodo di efficacia della polizza per n. 30 partecipanti al progetto socio lavorativo per persone con disabilità psichica.

€ 400,00

€ 400,00

03-11-2021 

al 15-12-2021

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z3730EED80

Copertura assicurativa del complesso monumentale castello di milazzo - CIG Z3730EED80

€ 8.450,00

€ 8.450,00

07-04-2021 al

CBA Broker Sas [CF:03555950835];

CBA Broker Sas [CF:03555950835];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZF230C2BF6

Acquisto attrezzi per lavori di giardinaggio e piccola manutenzione da utilizzarsi al Castello di Milazzo - CIG: ZF230C2BF6

€ 242,40

€ 242,40

02-03-2021 

al 13-04-2021

Casa Sicura Srl [CF:03361970837];

Casa Sicura Srl [CF:03361970837];

00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo e Turismo - Istruzione - BB.CC.

23-Affidamento diretto

 

 

ZC73096356

Fornitura materiale antinfortunistico, strumenti da lavoro/manutenzione verde pubblico e dispositivi di sicurezza anticovid-19 - Progetto socio lavorativo.

€ 2.725,41

€ 2.725,41

10-02-2021 

al 23-07-2021

COIRO FERRAMENTI di Coiro Gianfranco [CF:CROGFR79A17F206J];

COIRO FERRAMENTI di Coiro Gianfranco [CF:CROGFR79A17F206J];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z163412D2E

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e art. 37 co. 1 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale per la pulizia e l’igiene per l’espletamento delle attività previste dal progetto di utilità colletiva PUC

€ 533,30

€ 0,00

24-11-2021 al

New Trade Market di Di Giovanni Domenico & C. SaS [CF:03326250838];

New Trade Market di Di Giovanni Domenico & C. SaS [CF:03326250838];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z0C340B2DE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e art. 37 co. 1 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale di cancelleria per l’espletamento delle attività previste dal progetto di utilità collettiva

€ 0,00

€ 0,00

al

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZF131E7182

Fornitura materiale per la pulizia dei locali comunali e manutenzione del verde pubblico -Progetto socio lavorativo.

€ 3.087,26

€ 2.858,00

27-05-2021 

al 27-09-2021

New Trade Market di Di Giovanni Domenico & C. SaS [CF:03326250838];

New Trade Market di Di Giovanni Domenico & C. SaS [CF:03326250838];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZBF33F4460

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale PON Inclusione e Sportello Multifunzionale distrettuale

€ 17.671,50

€ 0,00

17-11-2021 al

edenred italia s.r.l. [CF:09429840151];

edenred italia s.r.l. [CF:09429840151];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZBE33DF6BF

Fondo Emergenza COVID-19. Progetto “Assegno Civico”. Affidamento diretto per stipula polizza assicurativa RCT ed infortuni

€ 2.160,00

€ 2.160,00

11-11-2021 

al 11-11-2022

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZB533DB0AB

Affidamento per la fornitura di strumentazione informatica per l’attuazione del Programma operativo Nazionale (PON) inclusione

€ 10.000,00

€ 10.000,00

11-11-2021 

al 30-12-2021

Nagual informatica di Impalà Nunziato [CF:02949970830];

Nagual informatica di Impalà Nunziato [CF:02949970830];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZCA33B74D5

Fondo emergenza COVID-19. Progetto “Assegno Civico”. Fornitura materiale e dispositivi di sicurezza

€ 17.079,00

€ 0,00

03-11-2021 al

EDILCENTRO [CF:MRCSMN72B06F206S];

EDILCENTRO [CF:MRCSMN72B06F206S];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

33-Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia

 

 

Z34333A472

Affidamento alla Ditta Nania Felice srl a seguito di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) della fornitura e posa in opera di climatizzatori d'aria multisplit inverter a pompa di calore da installare c/o u

€ 11.595,81

€ 11.595,81

28-09-2021 

al 30-11-2021

Nania Impianti [CF:03072270832];

Nania Impianti [CF:03072270832];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z083196824

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) e art.37 co.1 del D.lgs.50/2016 per lo svolgimento di visite mediche per i beneficiari da avviare al progetto di utilità collettiva (P.U.C.).

€ 225,00

€ 225,00

01-05-2021 

al 30-05-2021

Dott.Calogero Graceffa [CF:GRCCGR77D26F158S];

Dott.Calogero Graceffa [CF:GRCCGR77D26F158S];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z9130C2959

Affidamento fornitura arredi operativi e materiale vario per la sede operativa distrettuale alla Ditta EMICAM SRL

€ 15.963,12

€ 15.963,12

23-02-2021 

al 30-05-2021

EMICAM SRL [CF:03091130835];

EMICAM SRL [CF:03091130835];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z85308859C

Affidamento fornitura di generi alimentari per il Micro nido di Torregrotta del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 1 D, PAC Infanzia II riparto

€ 6.777,71

€ 6.777,71

01-02-2021 

al 30-11-2021

la bottega del borgo [CF:03304710837];

la bottega del borgo [CF:03304710837];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z7D32253D0

Installazione impianti di climatizzazione e a gas presso l'asilo nido comunale di San Pietro

€ 1.350,00

€ 1.350,00

16-06-2021 

al 09-07-2021

New Sat di Alibrando Giuseppe [CF:02690600834];

New Sat di Alibrando Giuseppe [CF:02690600834];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z513048D8E

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale PON Inclusione

€ 3.271,83

€ 3.271,83

20-01-2021 

al 01-05-2021

ep spa [CF:05577471005];

ep spa [CF:05577471005];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z9F302DC9F

Affidamento del servizio di rendicontazione e monitoraggio nell’ambito del PON Inclusione Avviso 3/2016

€ 5.620,00

€ 3.746,68

01-03-2021 al

danila nobile [CF:nbldnl82c62f205p];alfonso trignano [CF:trglns82l22f158a];daniele bigio [CF:bgidnl78e30g273s];finance solutions [CF:03107320784];lorena restifo [CF:rstlrn84p43f158i];bisinternational di bisognano [CF:bsgfnc68b18i754m];fabio croci [CF:crcfba78c22a944z];castrignanò paolo [CF:cstpla79r18e435j];rapisarda filippo alberto [CF:rpsfpp85p30g371f];rapisarda andrea nicolas [CF:05116600874];omniasres comunication [CF:97616570582];

alfonso trignano [CF:trglns82l22f158a];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

87200057C3

Affidamento dei servizi socio-assistenziali/educativi Azione B1.a Progetto PON Inclusione Attiva di cui all’Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – FSE 2014/2020. Conv. n. AV3-2016-Sic_30

€ 161.398,49

€ 0,00

01-09-2021 al

Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a.r.l. Onlus [CF:03501840825];Cooperativa Orchidea [CF:04820830877];Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];Euroservice Società Cooperativa Sociale [CF:03754780876];I Girasoli [CF:04609070877];Iride Società Cooperativa Sociale [CF:04229280872];

Euroservice Società Cooperativa Sociale [CF:03754780876];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

Z9932FF210

Fornitura polizza assicurativa utenti asilo nido comunale A.E. 2021-2022

€ 350,00

€ 350,00

10-09-2021 al

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z46344D7AE

Fornitura asciugamani elettrici ad aria calda per asilo nido.

€ 576,00

€ 0,00

07-12-2021 al

SEMINARA S.R.L. [CF:01746260833];

SEMINARA S.R.L. [CF:01746260833];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z0C344D7BC

Fornitura attrezzature informatiche asilo nido.

€ 1.898,19

€ 0,00

07-12-2021 

al 29-12-2022

Explorer tech [CF:03044620833];

Explorer tech [CF:03044620833];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

ZBB344D7D7

Fornitura materiale igienico sanitario asilo nido.

€ 3.958,20

€ 0,00

07-12-2021 al

CEDIPAN S.R.L.S. [CF:03446040838];

CEDIPAN S.R.L.S. [CF:03446040838];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z1234A245C

Adeguamento spazio esterno asilo nido e messa in posa di giochi e attrezzature.

€ 0,00

€ 0,00

28-12-2021 al

 

 

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

Z8E34BA0DE

Servizio di accesso alla banca dati M.C.T.C ANNO 2022

€ 11.220,35

€ 11.220,35

01-01-2022 al

Ministero Infrastrutture e Trasporti [CF:97532760580];

Ministero Infrastrutture e Trasporti [CF:97532760580];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_8


Determina_n_14. DEL 28.01.2022


Determina_n_93


Determina_n_194 DEL 01.08.2022


Determina_n_282


Determina_n_290


Determina_n_35 DEL 09.02.2023

 

Z67319635A

Intervento di manutezione straordinaria di una porzione di banchina della Pizza Ngonia Tono

€ 27.609,34

€ 24.560,00

20-05-2021 

al 14-06-2021

Teatino Gaetano [CF:TTNRRM69C23Z133H];

Teatino Gaetano [CF:TTNRRM69C23Z133H];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

8924741143

Lavori di manutenzione impianto ai fini della riduzione del consumo energetico e miglioramento acustico del Teatro Trifiletti

€ 139.990,35

€ 18.613,77

05-11-2021 

al 02-02-2022

Nania Impianti [CF:03072270832];AVENI Impresa Costruzioni Edili Stradali [CF:02675130831];

Nania Impianti [CF:03072270832];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

ZCA3422F84

Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell’Ente – Impegno di spesa

€ 500,00

€ 500,00

30-11-2021 

al 24-01-2022

Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517];

Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

ZF131FECF3

Determina a contrarre per impegno spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Windows & Linux per il dominio web, database MySQL e database MSSQL del Comune di Milazzo anno 2021. Affidamento società ARUBA.it.

€ 112,90

€ 112,90

10-06-2021 al

ARUBA S.p.A. [CF:04552920482];

ARUBA S.p.A. [CF:04552920482];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z55313E17D

Erogazione servizio App /PWA - Citta' di Milazzo

€ 3.600,00

€ 2.910,00

06-05-2021 

al 31-05-2023

LC Experience & Passion [CF:CMALGU75M23F158M];

LC Experience & Passion [CF:CMALGU75M23F158M];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z783093F56

Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell'Ente.

€ 500,00

€ 500,00

11-02-2021 

al 28-04-2021

Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517];

Aruba Pec S.P.A. [CF:01879020517];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z7434458DA

Servizio integrativo di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale. (anno 2021)

€ 24.492,98

€ 21.993,08

al

Myleco sas [CF:02512830833];

Myleco sas [CF:02512830833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.467 Integ. rifiuti depuratore Richiesta sul MEPA


Det.24 Rifiuti depuratore Imp. spesa Myleco


Det.56 Rifiuti depuratore Liquid. Myleco


Det._82 Rifiuti dep. serv. integ. Liquidazione Myleco

 

8958723C15

Servizio di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale (anno 2022)

€ 212.610,79

€ 168.946,01

al

SELEMA di Pizzitola Sergio & C. sas [CF:02582990814];Myleco sas [CF:02512830833];GENERAL SERVICE srl [CF:01895520854];Spurgo Canal Jet srl [CF:02092130752];

Spurgo Canal Jet srl [CF:02092130752];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

01-Procedura Aperta

Det. 395 det. a contrarre rifiuti depuratore


Det 510 Aggiud. rifiuti dep.2022 Ditta Spurgo Canal Jet


Det.8 Rifiuti depuratore imp. spesa 2022 Spurgo Canal Jet


Det. 368 Rifiuti depuratore Liquid. Spurgo Canal Jet


Det.490 Rifiuti dep. Liquid. Speed Società


Det.529 Rifiuti dep. Liquid. Spurgo Canal Jet


Det._n_590 Rifiuti dep. Liquid. Spurgo Canal Jet


Det.63 LIquid. Spurgo Canal Jet


Det. 94 Rifiuti depuratore Liquid. saldo Spurgo Canal Jet

 

Z873488F96

Dismissione vecchia tribuna metallica nell'area limitrofa al Duomo Vecchio del Castello di Milazzo

€ 30.900,00

€ 30.900,00

13-01-2022 

al 13-03-2022

Gaparajole srls unipersonale [CF:03506740830];

Gaparajole srls unipersonale [CF:03506740830];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

ZD3348ACE5

Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale delle acque reflue sito in località Fossazzo e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Contratto ponte (1 gennaio-28 febbraio 2022).

€ 39.660,21

€ 30.928,37

al

ECOTECNICA [CF:01567020811];

ECOTECNICA [CF:01567020811];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.501 Custodia dep. contratto ponte 1 gen. 28 febbraio 2021


Det.9 Custodia dep. imp. spesa Ecotecnica


Det. 275 custodia dep. Liquidazione 1 gen. 28 feb. 2022 Ecotecnica

 

8983717DC8

Lavori per la realizzazione di una condotta acque bianche in contrada Feliciata danneggiata dagli eventi alluvionali del 10.10.2015

€ 206.510,64

€ 128.374,30

16-12-2021 

al 14-04-2022

Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832];F.LLI MICCIULLA SNC [CF:01219260831];Lanza Geom. Santo [CF:LNZSNT68A03A638J];New Tecno Plus srl [CF:02049900836];Trovato Martino Santo [CF:TRVMTN69S11L271K];

Lanza Geom. Santo [CF:LNZSNT68A03A638J];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

Z9334542B7

Incarico per l'esecuzione delle attività di supporto redazione piano Regolatore generale del Comune di Milazzo

€ 63.000,00

€ 0,00

29-12-2021 al

Studio FC & RR Associati [CF:04189941000];

Studio FC & RR Associati [CF:04189941000];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

ZF5334F5C8

Servizio di collaudo tecnico amministrativo del Cantiere regionale di lavoro n. 112/ME relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di tratti di marciapiedi della via Risorgimento lato Ovest nel tratto compreso via E. Cosenz e Via Tre Monti

€ 781,14

€ 781,14

23-12-2021 al

Ing. Maimone Giuseppe [CF:MMNGPP80D22F158G];

Ing. Maimone Giuseppe [CF:MMNGPP80D22F158G];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z363230E93

Servizio di collaudo tecnico amministrativo del cantiere regionale di lavoro n. 113/ME - Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di marciapiedi delle vie Policastrelli e Libertà

€ 781,14

€ 781,14

20-12-2021 al

Ing. Maimone Giuseppe [CF:MMNGPP80D22F158G];

Ing. Maimone Giuseppe [CF:MMNGPP80D22F158G];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z91344F7A9

Incarico progettazione esecutiva dei lavori previsti per la messa in sicurezza del terrazzamento esistente area B nel Cimitero Comunale

€ 27.167,71

€ 27.167,71

15-12-2021 

al 30-06-2022

Ing. Pracanica Edoardo [CF:02515760839];

Ing. Pracanica Edoardo [CF:02515760839];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

Det. 198 del 19.04.2022 - Liq. ing. Pracanica


Det. 336 del 23.06.2022 - liq. ing. Pracanica

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

90041213B5

Intervento di rivitalizzazione urbana della viabilità danneggiata dagli eventi alluvionali del 10.10.2015

€ 172.997,22

€ 141.000,83

10-01-2022 

al 31-12-2022

Chiofalo Costruzioni Srl [CF:CHFLNZ68T05H842K];PRESTI SRL [CF:02097900837];D.S.P. Costruzioni Generali Srl [CF:03018960835];EDILCENTRO Di Marchetta Simone [CF:01943600831];VENUMER SRL [CF:00357220839];C & C INFRASTRUTTURE SRL [CF:03043530835];

PRESTI SRL [CF:02097900837];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

8920298EC4

Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella piazza San Papino

€ 46.221,74

€ 46.130,98

15-12-2021 

al 17-02-2022

Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838];

Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z883359C7F

Lavori per la realizzazione di linee di alimentazione elettrica delle telecamere videosorveglianza poste in Via Spiaggia di Ponente e rotatoria San Papino

€ 6.995,22

€ 6.995,22

27-12-2021

al 30-12-2021

Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E];

Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

8942445310

Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i per i lavori della segnaletica stradale orizzontale e verticale

€ 130.000,50

€ 99.605,87

27-12-2021 

al 31-12-2023

Antonino Chille' Srl [CF:01470090836];

Antonino Chille' Srl [CF:01470090836];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

89331940E6

Rigenerazione urbana con abbattimento delle barriere architettoniche

€ 198.334,76

€ 143.507,85

15-10-2021 

al 12-02-2022

Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];

Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

ZEA335CA85

Servizio illuminazione votiva straordinaria al cimitero comunale in occasione dell'1 e 2 novembre 2021

€ 550,00

€ 550,00

12-10-2021 

al 31-10-2021

Nania Felice [CF:00743360836];

Nania Felice [CF:00743360836];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

ZC73336FE7

Intervento manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di banchina della piazza "Ngonia Tono interventi complementari

€ 23.922,49

€ 23.922,49

09-11-2021 

al 02-12-2021

Teatino Gaetano [CF:TTNRRM69C23Z133H];

Teatino Gaetano [CF:TTNRRM69C23Z133H];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

ZCA32875B5

Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori

€ 19.500,00

€ 7.959,68

27-12-2021 

al 27-12-2023

L.G.ELEVATORS SRLS [CF:03379370830];

L.G.ELEVATORS SRLS [CF:03379370830];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z4432D1F19

Servizio riproduzione eliocopie di elaborati progettuali per il 5° Settore lavori Pubblici e Patrimonio

€ 1.000,00

€ 1.000,00

02-09-2021 

al 20-10-2021

MICROFILM Service Di Barbagallo Paolo [CF:BRBPLA66A15F224P];

MICROFILM Service Di Barbagallo Paolo [CF:BRBPLA66A15F224P];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

8765542217

Realizzazione di un impianto sportivo nella frazione Bastione

€ 313.370,09

€ 62.674,02

03-08-2021 

al 31-12-2022

EDILCENTRO Di Marchetta Simone [CF:01943600831];EL.DA.COSTRUZIONI SRL [CF:02973280833];F.LLI ANASTASI SRL [CF:00425050838];FC BIOEDIL SRLS [CF:03231010830];Lipari Francesco srl Costruzioni Edili [CF:03411430832];LUTIVIEM SRL [CF:03115340832];OLIVA SRL [CF:00411340839];Opera Appalti Srl [CF:03016990834];Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838];San Marco Costruzioni [CF:02954650830];

Opera Appalti Srl [CF:03016990834];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

03-Procedura negoziata previa pubblicazione

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z873258256

Intervento di completamento manutenzione e ripristino dell'impianto di video sorveglianza comunale

€ 15.510,00

€ 0,00

15-07-2021 al

TCN Telecomunicazioni Srl [CF:02892800836];

TCN Telecomunicazioni Srl [CF:02892800836];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

87921095DE

Lavori di fornitura e posa in opera n. 6 edicole prefabbricate da n. 25 loculi in cav e relative opere connesse da realizzarsi nel cimitero comunale

€ 144.266,31

€ 82.228,54

29-07-2021 

al 10-12-2021

FC BIOEDIL SRLS [CF:03231010830];Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838];

FC BIOEDIL SRLS [CF:03231010830];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

03-Procedura negoziata previa pubblicazione

 

 

Z48325F5B8

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo

€ 2.120,00

€ 2.120,00

13-07-2021 

al 30-07-2021

BETON ASFALTI SRL [CF:01265960227];

BETON ASFALTI SRL [CF:01265960227];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

ZB0329551C

Fornitura di risme di carta formato A4 per il 4° Settore Ambiente e Territorio e per il 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive

€ 1.408,00

€ 1.408,00

27-07-2021 

al 02-08-2021

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

8751229E9D

Accordo quadro ex art. 54 del D.L.gs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili comunali

€ 188.400,00

€ 150.463,29

13-07-2021 

al 15-07-2023

Nania Felice [CF:00743360836];F.LLI RIZZO SRL [CF:00330780818];

Nania Felice [CF:00743360836];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

03-Procedura negoziata previa pubblicazione

 

 

877205619D

Servizi di ingegneria relativi a progettualità nel programma triennale dei Lavori Pubblici

€ 49.000,00

€ 25.070,20

07-06-2021 

al 02-09-2021

Ing. Pracanica Edoardo [CF:02515760839];

Ing. Pracanica Edoardo [CF:02515760839];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

ZD331D5102

Servizio di aggiornamento relazione geologica a supporto della progettazione intervento "realizzazione muro di contenimento Via Bevaceto e intervento Ex Asilo Calcagno"

€ 4.362,00

€ 4.362,00

31-05-2021 al

Maio Salvatore [CF:MAISVT62E19F206B];

Maio Salvatore [CF:MAISVT62E19F206B];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z78334C176

Fornitura materiale vario di cancelleria

€ 1.091,00

€ 1.091,00

al

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det- 413 Affid.e imp. spesa fornitura mat. di cancelleria OPM


Det. 6 Fornitura mat. di cancelleria Liquid. OPM

 

Z8A31B6C97

Lavori di demolizione di due fabbricati vetusti siti sul lungomare di ponente

€ 7.000,00

€ 5.737,71

27-05-2021 

al 10-06-2021

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

866592538A

Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs.vo n.54 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Manutenzione degli immobili comunali

€ 188.800,00

€ 164.775,75

26-04-2021 

al 26-04-2023

EDILCENTRO Di Marchetta Simone [CF:01943600831];OLIVA SRL [CF:00411340839];Costruzioni Calascione Carmelo SNCN [CF:02851070835];

Costruzioni Calascione Carmelo SNCN [CF:02851070835];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

03-Procedura negoziata previa pubblicazione

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z943123B38

Riproduzione elaborati progettuali per il 5° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Attività Produttive

€ 600,00

€ 600,00

29-03-2021 

al 30-04-2021

MICROFILM Service Di Barbagallo Paolo [CF:BRBPLA66A15F224P];

MICROFILM Service Di Barbagallo Paolo [CF:BRBPLA66A15F224P];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z4F30B3417

Fornitura e collocazione di una caldaia murale a gas Scuola Infanzia/Primaria Bastione

€ 2.164,10

€ 2.164,10

10-03-2021 

al 18-03-2021

ENERGY PLAN [CF:02938040835];

ENERGY PLAN [CF:02938040835];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z7B30A8C86

Servizio riproduzione eliocopie elaborati progettuali per il 5° Settore lavori Pubblici e Patrimonio

€ 409,84

€ 409,84

19-02-2021 

al 28-02-2021

MICROFILM Service Di Barbagallo Paolo [CF:BRBPLA66A15F224P];

MICROFILM Service Di Barbagallo Paolo [CF:BRBPLA66A15F224P];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z7D307F83A

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo

€ 2.120,00

€ 2.120,00

11-02-2021 

al 18-02-2021

BETON ASFALTI SRL [CF:01265960227];

BETON ASFALTI SRL [CF:01265960227];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z3B302B7DD

Fornitura e collocazione caldaia murale a gas nel Centro Anziani di via Impallomeni adibito a centro USCA e di un bruciatore caldaia Plesso Ciantro e sostituzione tubazione gas Scuola capo e L.Rizzo

€ 7.000,42

€ 7.000,42

21-01-2021 

al 31-01-2021

ENERGY PLAN [CF:02938040835];

ENERGY PLAN [CF:02938040835];

00226540839 IV Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio

23-Affidamento diretto

 

 

Z2D3488AF0

Fornitura ed installazione di n. 6 postazioni di P.C. assemblati a servizio del 4° settore "Ambiente e Territorio".

€ 6.881,66

€ 6.881,66

al

Explorer tech [CF:03044620833];

Explorer tech [CF:03044620833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.511 Affid. diretto forn. e installazione 6 PC


Det_177 Foirnitura PC LIquid. ditta Explorer

 

Z8B348B2FB

Servizio campionamento analisi suolo e sottosuolo località Botteghelle.

€ 4.350,00

€ 4.350,00

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.494 Affid. analisi sottosuolo Botteghelle Capone Lab


Det. 141 Analisi sotts. Botteghelle Liquid. Capone Lab

 

Z8F34A49F9

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, dal 07/1/2021 al 28/3/2021, di 5 unità categoria B giardinieri alla ditta Openjobmetis S.P.A.

€ 39.506,15

€ 36.906,00

30-12-2021 

al 28-03-2022

OPENJOBMETIS SPA [CF:13343690155];

OPENJOBMETIS SPA [CF:13343690155];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z1C343B6E3

Affidamento tramite MEPA del servizio di postalizzazione e recapito degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno di imposta 2016.

€ 28.502,00

€ 28.502,00

06-12-2021 

al 23-12-2021

poste italiane spa [CF:97103880585];

poste italiane spa [CF:97103880585];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

77113306D2

Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per l'anno 2021 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2

€ 46.663,93

€ 44.332,23

14-01-2021 

al 31-12-2021

FASTWEB [CF:12878470157];

FASTWEB [CF:12878470157];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z9733F521B

Piattaforma gestionale pass sosta

€ 31.425,00

€ 18.331,11

16-12-2021 

al 31-12-2024

VERBATEL S.R.L [CF:11889490154];

VERBATEL S.R.L [CF:11889490154];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_355

Determina_n_131 del 31/05/2022


Determina_n_114 DEL 05/05/2023

 

ZE6347C0D2

Fornitura di n°4 personal computer, n°4 monitor, n°4 licenze microsoft office 2019 sistema operativo windows 10 professional, installazione e collaudo

€ 6.344,00

€ 5.953,60

17-12-2021 

al 19-05-2022

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_356


Determina_n_128 del 19/05/2022

 

Z6A32DD6E2

Formazione partecipazione di personale di servizio polizia locale convegnonazionale della p.l. riccione

€ 750,00

€ 750,00

15-09-2021 al

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_215

Determina_n_352

Determina_n_312

 

Z5434501B1

Intervento di sanificazione disinfestazione dei locali dell'Istituto Tecnico E. Majorana di Milazzo per il contenimento da COVID 19.

€ 2.100,00

€ 2.100,00

al

ESG srl [CF:03561340831];

ESG srl [CF:03561340831];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.466 Affid. sanificazione Ist. E. Maiorana Ditta ESG


Det.28 Sanif. istituto E.Majorana Liquid. ESG

 

Z653449F53

Fornitura di n. 40 cestini stradali per la raccolta delle deiezioni canine

€ 23.888,00

€ 23.888,00

al

SEDO srl [CF:02555890215];

SEDO srl [CF:02555890215];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.471 Affid. Forn. 40 cestini deiezione cani Ditta Sedo


Det._647 Forn. cestini deiezione canine Liquid. SE.DO

 

Z1A3472CB1

Affidamento del servizio di postalizzazione e recapito degli avvisi di accertamento TARI anno d' imposta 2016.

€ 24.002,00

€ 24.002,00

20-12-2021 

al 27-12-2021

poste italiane spa [CF:97103880585];

poste italiane spa [CF:97103880585];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZF7347410A

Affidamento diretto alle Poste Italiane SPA del servizio di spedizione con "Raccomandata Pro" di n. 173 avvisi di accertamento per l' Imposta Comunale sulla Pubblicità e n. 410 avvisi TOSAP anno 2016.

€ 2.548,00

€ 2.548,00

17-12-2021 

al 27-12-2021

poste italiane spa [CF:97103880585];

poste italiane spa [CF:97103880585];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZAC3457D6B

Affidamento servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di accertamento TARI anni 2016.

€ 2.030,48

€ 2.030,48

17-12-2021 

al 03-03-2022

MIT Servizi Srl [CF:04225880279];

MIT Servizi Srl [CF:04225880279];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZE4343A342

Affidamento affrancamento atti giudiziari - servizio a poste italiane

€ 19.708,00

€ 18.938,05

14-12-2021 al

POSTEL SPA [CF:05692591000];

POSTEL SPA [CF:05692591000];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_341


Determina_n_3

 

Z78342834E

Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del nuovo sito istituzionale del Comune di Milazzo secondo gli standard AgID.

€ 4.950,00

€ 4.950,00

07-12-2021 

al 29-03-2022

HSH Informatica e Cultura Srl [CF:00430170779];

HSH Informatica e Cultura Srl [CF:00430170779];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZAA343949B

Affidamento diretto per l'acquisto di n. 2 personal computer e servizi informatici per l' ufficio di ragioneria.

€ 2.480,00

€ 2.480,00

07-12-2021 

al 24-03-2022

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZEA322B3DD

Affidamento,tramite MEPA, della fornitura di n. 3 scale a palchetto da destinare al Cimitero Comunale

€ 2.196,90

€ 2.196,90

29-06-2021 

al 21-09-2021

Feda S.r.l. [CF:01483910558];

Feda S.r.l. [CF:01483910558];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z753426FDE

Servizio di riparazione straordinaria dei veicoli di servizio, con targa polizia locale in dotazione al comando di P.L. YA109AM E YA110AM

€ 5.546,29

€ 5.545,00

01-12-2021 

al 30-12-2021

S.D. CAR S.R.L.S. [CF:03443950831];

S.D. CAR S.R.L.S. [CF:03443950831];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_332


Determina_n_354


Determina_n_10

 

Z08340EBA3

Intervento di scerbatura aree interne del Castello di Milazzo

€ 10.273,51

€ 10.273,51

al

Idea Prato sas di Bruno Caterina & C. [CF:02741100834];

Idea Prato sas di Bruno Caterina & C. [CF:02741100834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.457 Affid. scerb. aree castello Idea Prato


Det.19 aree verdi castello liquid. Idea Prato

 

Z92341F257

Affidamento tramite MEPA del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e recapito dei solleciti di pagamento bollette del servizio idrico integrato anno 2019.

€ 20.557,80

€ 20.557,80

06-12-2021 

al 21-06-2022

Sicilia Post S.R.L.S. [CF:03580310831];

Sicilia Post S.R.L.S. [CF:03580310831];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZD8342B4B6

Affidamento servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2016.

€ 3.320,80

€ 2.210,79

02-12-2021 

al 30-03-2022

MIT SERVIZI SRL [CF:04225880279];

MIT SERVIZI SRL [CF:04225880279];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z783425343

Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per la fornitura di n. 5 personal computer, con relative licenze Microsoft Office e n. 1 stampante per il Centro Elaborazione Dati.

€ 8.700,00

€ 8.700,00

30-11-2021 

al 24-03-2022

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z1133D5276

Noleggio a caldo di una piattaforma aerea (cestello) altezza fino a 25 mt. con operatore

€ 750,00

€ 750,00

al

SE.MI.DA srl [CF:02845630835];

SE.MI.DA srl [CF:02845630835];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.423 Affid. Piattaforma aerea SEMIDA


Det.31 Piattaforma aerea Liquid. SE.MI.DA

 

Z5F33ECC60

Fornitura di indumenti da lavoro, di dspositivi di protezione individuale e di materiale vario per il personale di supporto al personale dipendente impegnato nel servizio di manutenzione verde pubblico.

€ 4.119,57

€ 4.119,57

al

Nania Srl [CF:01934190834];

Nania Srl [CF:01934190834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.422 Affid. vestiario giardinieri Nania


Det.13 Forn. ind. lavori Liquid. Nania

 

Z6033B6FCB

Fornitura di giubbotti invernali parapioggia e magioni termici per il personale DI P.L.

€ 8.531,80

€ 8.531,80

18-11-2021 

al 22-12-2021

MG Forniture Di Maniscalco Gianvito [CF:MNSGVT74D27C286Z];

MG Forniture Di Maniscalco Gianvito [CF:MNSGVT74D27C286Z];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_7


Determina_n_320


Determina_n_362

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZDC330D9DD

Servizio conferimento dei rifiuti cod. CER 17.02.01(legno) 20.01.38(scarti di legno e sughero, imballaggi di legno) e 20.02.01(rifiuti compostabili biodegradabili) del Comune di Milazzo sino al 31.12.2021

€ 10.454,86

€ 10.446,13

al

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.421 Affid. sfalci e scarti fino al 31.12.2021 Di Maio


Det.68 Liquid. sfalci Ditta Di Maio

 

89782416DA

Affidamento per la fornitura buoni pasto per l'anno 2021 mediante adesione alla convenzione Consip S.p.A. - ditta aggiudicataria del bando di gara per il lotto n. 12: Edenred Italia s.rl.

€ 50.490,00

€ 50.490,00

19-11-2021 

al 20-01-2022

edenred italia s.r.l. [CF:09429840151];

edenred italia s.r.l. [CF:09429840151];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

749363031A

Affidamento.settennale del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O.

€ 29.998.241,65

€ 15.132.645,45

al

Caruter Srl [CF:01737790830];LOVERAL SRL SOC.UNI [CF:02135460836];Dusty Srl [CF:03386300879];TECH servizi srl [CF:01186690895];Ciclat Ambiente Soc.Coop [CF:02365600390];

Caruter Srl [CF:01737790830];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

03-Procedura negoziata previa pubblicazione

Det.25 Rifiuti urbani affid. settennale CARUTER

Det.203 Igiene urbana liq. 16-30 aprile 2021 Caruter srl

Det.n_247 Liquid.maggio 2021 Caruter

Det. 290 liquid. giugno 2021 Caruter

Det.321 Igiene urbana Accert. in entrata imp. spesa Caruter

Det.390 Serv. igiene urbana liquid. Luglio 2021 Caruter

Det.391 Serv. igiene urbana Liquid. Agosto 2021 Caruter

Det.447 Implem. spesa 16 aprile 31 Dic. 2021 Caruter

Det.459 Igiene urbana Liquid. sett. 2021 Caruter

Det.463 Igiene urbana Liquid. Ottobre 2021 Caruter

Det.465 igiene urbana Impl. impegno mag.-dic. 2021 CARUTER

Det.5 Igiene urbana Liquid. nov. 2021 Caruter

Det.35 Igiene urbana Imp. spesa 2022 Caruter srl

Det.27 Igiene urbana Liquid. Dicembre 2021 Caruter

Det 51 Igiene urbana Liq. 16 aprile-31 dic. 2021 CARUTERs

Det.52 Igiene urbana Liquid. Gennaio 2022 CARUTER

Det. 98 Igiene urbana Liquid. febbraio 2022 Caruter

Det._179 Serv. igiene urbana Liquid. marzo 2022 Caruter srl

Det._238 Igiene urbana Liquid. Aprile 2022 Caruter

Det. 285 Igiene urbana Liquid. maggio 2022 Caruter srl

Det. 382 Igiene urbana Liquid. giugno 2022 Caruter

Det. 414 Igiene urbana Liquid. luglio 2022 Caruter srl

Det.491 Igiene urbana Liquid. Agosto 2022 Caruter

Det. 566 Igiene urbana Liquid. settembre 2022 CARUTER

Det. 615 Igiene urbana Impl. imp. Caruter srl

Det. 620 Igiene urbana Liquid. ottobre 2022 Caruter

det. 14 Igiene urbana Liquid. nov. 2022 Caruter srl

det. 27 Igiene urbana liquid. dic. 2022 Caruter srl

Det.26 Igiene urbana Liquid. Serv.aggiuntivi Caruter srl

Det. 59 Igiene urbana Liquid ind. Km nov. dic. 2022 Caruter

Det. 116 Igiene urbana Liquid. febbraio 2023

Det.103 Igiene urbana Liquid. gennaio 2023

Det.167 Serv. Igiene urbana Liquid. marzo 2023 Caruter

Det. 200 Igiene urb. Liquid. Aprile 2023 Caruter

Det. 237 giene urbana Liquid. maggio 2023 Caruter

Det._297 Igiene urb. Liquid. giugno 2023 Caruter

Det. 347 Igiene urbana Liquid. Luglio 2023 Caruter

Det. 399 Igiene urbana Liquid. agosto 2023 Caruter

Det. 431 Igiene urbana Liquid. Settembre 2023

Det_03068_Igiene urbana liquid. ottobre 2023 Caruter

VistoContabileImpegnoeLiquidazione 3068

Det_03249 Igiene urbana Impl. anno 2023 Caruter

VistoContabileImpegno 3249

Det_00231 Igiene urbana LIquid. nov. 2023 Caruter

VistoContabileLiquidazione 231

Det_00422 Liquid. servizi aggiuntivi 2023 Caruter

VistoContabileLiquidazione 422

Det_00448_Igiene urbana imp. spesa 2024 Caruter

VistoContabileImpegno 448

Det_00795_Igiene urbana Liquid. gennaio 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 795

VistoContabileLiquidazione 751

VistoContabileLiquidazione 799

Det_00751_Igiene urbana Liquid. febbraio 2024 Caruter

Det_00799_Igiene urbana Liquid. marzo 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 1211

Det_01229_Igiene urbana Liquid. aprile 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 1229

Det_01678_Igiene urbana Liquid. maggio 2024 Caruter srl

VistoContabileLiquidazione 1678

Det_01211_Ind. chilometrica 2023 Caruter

Det_01759_Igiene urbana Liquid. giugno 2024 Caruter srl

VistoContabileLiquidazione 1759

Det_02071_Serv. igiene urbana Liquid. luglio 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 2071

Det_02323_Igiene urbana liquid. agosto 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 2323

Det_02714_Igiene urbana Liquid. settembre 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 2714

Det_02664_Igiene urbana LiquidServ. aggiuntivi gen-giugno 2024 Caruter

VistoContabileLiquidazione 2664

Det_03282_Igiene urbana Liquid. ottobre 2024 Caruter srl

VistoContabileLiquidazione 3282

Det_03396_Igiene urbana Liquid. nov. 2024 Caruter srl

VistoContabileLiquidazione 3396

Det_03687_Igiene urbana Implem. impegno 2024 Caruter

VistoContabileImpegno 3687

Link Banca Dati Naz.

Z0033B6E6E

Fornitura di armadi archivio e mobili per ufficio - affidamento fornitura CIG: Z0033B6E6E

€ 7.772,40

€ 7.772,40

09-11-2021 

al 28-12-2021

ECOUFFICIO ITALIA S.R.L [CF:03488450838];

ECOUFFICIO ITALIA S.R.L [CF:03488450838];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_156


Determina_n_285


Determina_n_11

 

Z9B339431A

Servizio per l'analisi merceologica dei rifiuti presenti in n. 4 containers e relative determinazioni analitiche da eseguire in n. 2 di questi, siti a ridosso e nell'ex CCR ubicato in c.da Masseria nel Comune di Milazzo.

€ 2.860,00

€ 2.860,00

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.402Affidamento analisi containers CCR Ditta Capone Lab


Det.62 Analisi Rifiuti containers Liquid.Capone Lab

 

Z4C3375B1B

Servizio di predisposizione gestione e supporto giuridico amministrativo concorso pubblico per esami per 5 posti di agenti di P.L.

€ 8.200,00

€ 3.001,20

28-10-2021 al

LogosPA [CF:02404510808];

LogosPA [CF:02404510808];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_271


Determina_n_328

 

ZB43309150

Esercitazioni di tiro anno 2021

€ 1.721,60

€ 1.614,00

06-10-2021 

al 30-12-2021

Unione Italiana Tiro a Segno Ente Pubblico [CF:03179590835];

Unione Italiana Tiro a Segno Ente Pubblico [CF:03179590835];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_10


Determina_n_256


Determina_n_4

 

Z553399A20

Fornitura messa in servizio autostop hd controllo semaforo rosso

€ 24.271,90

€ 24.271,90

29-10-2021 

al 20-09-2022

SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486];

SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_267


Determina_n_272


Determina_n_216 DEL 20.09.2022

 

Z73331F750

Fornitura tesserini identificativi per gli appartenenti al corpo di polizia locale

€ 270,84

€ 270,84

30-09-2021 

al 06-12-2021

PUBBLISUD [CF:CPPZEI62B17F147W];

PUBBLISUD [CF:CPPZEI62B17F147W];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_253


Determina_n_336

 

Z783369911

Fornitura e installazione di n°2 parabreza completi di staffe motocicli logik della polizia locale

€ 280,00

€ 280,00

25-10-2021 

al 17-11-2021

Remoto Di Gitto Giuseppe [CF:GTTGPP70D08F206K];

Remoto Di Gitto Giuseppe [CF:GTTGPP70D08F206K];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_265

Determina_n_335

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z5F334460C

Servizio di taratura revisione funzionalita' misuratore di velocita'

€ 4.331,00

€ 4.331,00

21-10-2021 

al 31-12-2022

SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486];

SODI SCIENTIFICA S.R.L. [CF:01573730486];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_254. DEL 04/10/2021


Determina_n_264


Determina_n_345


Determina_n_154 del 15/05/2023


Determina_n_346 del 01/08/2023

 

Z5832F826B

Fornitura dicaschi protettitivi omologati per motocicli

€ 878,40

€ 878,40

10-09-2021 

al 19-10-2021

Remoto Di Gitto Giuseppe [CF:GTTGPP70D08F206K];

Remoto Di Gitto Giuseppe [CF:GTTGPP70D08F206K];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_240


Determina_n_262

 

Z373385F27

Fornitura di materiale di consumo per la manutenzione del Verde Pubblico.

€ 4.845,70

€ 4.845,70

al

Saporita e Cuciti & C. snc [CF:01334360839];

Saporita e Cuciti & C. snc [CF:01334360839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.396 Affid. fornitura materiale verde Saporita E Cuciti


Det. 95 Forn. materiale verde Liquid. Saporita e Cuciti

 

ZAC33C0B95

Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n. 2 bancali di carta A4 e n. 50 risme di carta A3, occorrente per gli adempimenti d'ufficio del 1° Settore. CIG ZAC33C0B95 - Codice IPA OHQK3Z

€ 1.531,60

€ 1.531,60

08-11-2021 

al 18-12-2021

Decart Srl [CF:01916890690];

Decart Srl [CF:01916890690];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

Determina_n_378_determina a contrarre


Determina_n_451_liquidazione

 

Z213379A08

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di postalizzazione e recapito dei solleciti di pagamento bollette del servizio idrico integrato anni 2016 e 2017.

€ 38.895,00

€ 34.000,00

22-10-2021 

al 19-11-2021

poste italiane spa [CF:97103880585];

poste italiane spa [CF:97103880585];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z3431F67A6

Servizio temporaneo di trasporto e conferimento RSUI presso l'impianto TMB sito in Trapani gestito dalla società Trapani Servizi SpA

€ 75.763,22

€ 69.784,00

al

Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839];

Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.253 Affid. trasporto rifiuti F.lli Saccà


Det.415 Trasporto RSUI Liquid. giugno-agosto 2021 F.lli Saccà


Det.468 Trasporto rifiuti Impl. impegno F.lli Saccà


Det.474 Serv. Trasp. Liquid. sett. 2021 F.lli Saccà


Det. 69 Trasporto CER20.03.01 Liquid. ott.-dic.2021 F.lli Saccà

 

ZA1335771D

Adempimenti in materia di sicurezza ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. inerenti la gestione del depuratore comunale di loc. Fossazzo e la manutenzione degli impianti di sollevamento fognari comunali.

€ 8.050,00

€ 8.050,00

al

Medilav Srl [CF:03567240837];

Medilav Srl [CF:03567240837];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.386 Affid. adempimenti sicurezza imp. dep. Fossazzo


Det.22 Ademp. in sicurezza dep. comunale Liquid. Medilav

 

Z9A332D4A0

Manutenzione degli impianti di disinfezione delle acque potabili del Comune di Milazzo.

€ 28.670,70

€ 28.670,70

al

Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E];

Gitto ROsario [CF:GTTRSR51L29F206E];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.385 Affid. Disinfezione acque potabili ditta Gitto Rosario


Det._85 Manut. impianti acque potab. Liquid. Gitto Rosario


Det. 116 Manut. imp. acque potabili Imp.spesa Gitto Rosario


Det. 363 manut. impianti acque potabili Liquid. Gitto Rosario

 

88604502A6

Servizio di adeguamento, cablaggio strutturato ed infra-struttura fonia degli uffici comunali, a canone, per mesi ventiquattro

€ 70.473,52

€ 41.700,00

01-09-2021 

al 31-08-2023

Explorer Informatica S.r.L. [CF:02605870837];

Explorer Informatica S.r.L. [CF:02605870837];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z6E335FF61

Affidamento del servizio di stampa e imbustamento dei solleciti di pagamento bollette del servizio idrico integrato anni 2016 e 2017.

€ 4.750,25

€ 2.954,10

al

MIT SERVIZI SRL [CF:04225880279];

MIT SERVIZI SRL [CF:04225880279];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z0D333A2C2

Affidamento tramite MEPA del servizio di postalizzazione e recapito dei solleciti di pagamento TARI annualità 2016.

€ 24.500,00

€ 24.500,00

01-10-2021 

al 22-10-2021

poste italiane spa [CF:97103880585];

poste italiane spa [CF:97103880585];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZC433374FA

Affidamento servizio di stampa e imbustamento dei solleciti di pagamento TARI annualità 2016.

€ 3.481,95

€ 1.404,36

01-10-2021 

al 22-11-2022

MIT SERVIZI SRL [CF:04225880279];

MIT SERVIZI SRL [CF:04225880279];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZF332C9DC8

Fornitura di indumenti da lavoro, dispositivi di protezione ed attrezzature da servire per gli operatori del 4° e 5° Settore e del Servizio di Reperibilità del Comune di Milazzo.

€ 11.548,87

€ 11.548,87

al

Nania Srl [CF:01934190834];

Nania Srl [CF:01934190834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.377 Affid. forn. mater. da lavoro Nania


Det.638 Forn. vestiario operai Liquid. Nania

 

ZCE3345B24

Fornitura di n. 3 dispositivi parafiato in plexiglass per la protezione Covid 19 del personale e dell'utenza dei Servizi Demografici . Impegno di spesa. CIG ZCE3345B24

€ 510,00

€ 510,00

05-10-2021 

al 20-10-2021

PUBBLIMER s.r.l. [CF:03279580835];

PUBBLIMER s.r.l. [CF:03279580835];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

ZB23321314

Fornitura di registri di Stato Civile e Statistica. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta "Tipografia Lombardo". Impegno di spesa CIG ZB23321314 Cod. Univ. OHQK3Z.

€ 270,00

€ 270,00

28-09-2021 

al 25-10-2021

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

Tipografia Lombardo Di Giovanni Lombardo & C.s.n.c. [CF:02518290834];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z6F3311C92

Fornitura di fogli sciolti necessari per la formazione dei registri di Stato Civile e dei relativi raccoglitori. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50/2016. Impegno di spesa. CIG Z6F3311C92 Cod. Univ. OHQK3Z

€ 1.518,05

€ 1.518,05

28-09-2021 

al 20-12-2021

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

8826208142

Servizio di conferimento e lavorazione degli imballaggi e dei rifiuti in plastica prodotti sul territorio del Comune di Milazzo Periodo Luglio 2021-Dicembre 2022

€ 125.514,15

€ 106.647,53

al

S.E.L.F. srl [CF:02630340830];

S.E.L.F. srl [CF:02630340830];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det. 284 A contrarre Imballaggi in plastica lug.2021-dic.2022


Det. 341 Aggiud. def. imballaggi plastica imp. spesa SELF


Det.65 Imb. in plastica Liquid. luglio-sett. 2021 SELF


det._164 Imb. in plastica liquid. gen.feb.marzo 2022 SELF srl


Det. 289 Imbal. in plastica Liquid. aprile maggio 2022 SELF srl


Det.540 Imballaggi in plastica Impl. impegno spesa SELF srl


Det. 562 Imb. in plastica Liquid. giugno-luglio 2022 SELF srl


Det._42 Conf. imballaggi plastica Liqud. nov.dic.2022 SELF srl


Det.43 Conf. imballaggi plastica Liquid. ag. ott. 2022 SELF srl

 

ZC13327C1C

Affidamento per la selezione e somministrazione di lavoro di n. 5 giardinieri a tempo determinato .

€ 36.426,60

€ 32.945,10

05-10-2021 al

OPENJOBMETIS SPA [CF:13343690155];

OPENJOBMETIS SPA [CF:13343690155];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZE53281EDC

Servizio controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Comune di Milazzo.

€ 19.093,52

€ 11.266,10

al

AMBIENTE & SICURE3ZZA SRL [CF:02472580790];

AMBIENTE & SICURE3ZZA SRL [CF:02472580790];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.304 Affid. controlli acque potabili


Det.338 Aggiud. acque potabili Ambiente & Sicurezza- Greengea


Det.512 Controllo acque potabili Liquid. A.T.S. Ambiente e Sicurezza-Greengea

 

ZA132E45CB

Servizio analisi merceologica e chimica dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense cod. CER 20.01.08.

€ 750,00

€ 750,00

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.337 Affid. analisi rifiuti biodegradabili Capone Lab


Det. 63 Analisi rifiuti biod. mense Liquid. Capone Lab

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

8453625808

Servizio di trasporto e conferimento rifiuti umido - organico CER 20.01.08

€ 39.600,00

€ 13.500,00

al

Dusty Srl [CF:03386300879];

Dusty Srl [CF:03386300879];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.168 Rifiuto organico imp. spesa anno 2021 DUSTY


Det.330 liquid. rifiuti umido giugno 2021 Dusty

 

8887333B31

Servizio di conferimento e recupero dei rifiuti umido- organico prodotti sul territorio comunale. CER 20.01.08

€ 135.000,00

€ 134.952,20

al

REM srl [CF:01610700898];

REM srl [CF:01610700898];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.332 Affid. rifiuti umido org.Ditta REM


Det.410 Conf. umido-organico Liquid. REM


Det.440 conf. analisi umido Liquid. sett. ott. 2021 REM


Det._458 Conf. umido liquid. 1-15 nov. REM


Det.3 Conf. umido CER20.01.08 Liquid. 16-30 nov. REM


Det.16 Conf. umido analisi Liquid. dicembre 2021 REM

 

Z663296C4E

Affidamento per la fornitura di tre condizionatori d'aria.

€ 3.935,52

€ 3.953,52

10-08-2021 

al 12-01-2022

Nania Felice [CF:00743360836];

Nania Felice [CF:00743360836];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZC532D13C9

Servizio campionamento analisi rifiuti abbandonati nell'ex CCR ubicato in c.da Masseria nel Comune di Milazzo.

€ 3.990,00

€ 3.990,00

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.326 Affid. analisi rifiuti CRR c.da Masseria


Det.408 Analisi Rifiuti abband.CCR Liquid. Capone Lab

 

8821785F44

Procedura di affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli

€ 683,20

€ 683,20

16-07-2021 

al 29-07-2022

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 [CF:02129950834];

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 [CF:02129950834];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

 

 

ZBA32B18DC

Fornitura carta e articoli di cancelleria III SETORE

€ 2.439,39

€ 2.439,39

13-08-2021 al 15-09-2021

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

O.P.M di Merrina [CF:02049100833];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_47


Determina_n_209


Det Dir N° 245 DEL 15.09.21

 

ZA43276C8B

Fornitura mobili per ufficio e postazioni lavorative trasporto emontaggio

€ 18.800,00

€ 18.800,00

19-07-2021 

al 20-10-2021

ECOUFFICIO ITALIA S.R.L [CF:03488450838];

ECOUFFICIO ITALIA S.R.L [CF:03488450838];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_156


Determina_n_190 DEL 19.07.2021


Determina_n_205


Determina_n_263

 

8826143B9B

Servizio di conferimento, stoccaggio, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE prodotti sul territorio del Comune di Milazzo. Periodo luglio 2021 -dicembre 2022

€ 173.656,39

€ 145.670,55

al

Gestam Srl [CF:02599830839];

Gestam Srl [CF:02599830839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det. 282 Rifiuti ingombranti imp. luglio- dic.2021


Det.336 Aggiud. def.beni ingombranti luglio2021-dic.2022 GESTAM


Det.25 Rifiuti ingombranti Liquid. sett.-dic. 2021 Gestam


Det._180 Rifiuti ingombranti liquid. gen-feb. 2022 Gestam


Det. 291 Rifiuti ingombranti Liquid. marzo aprile 2022 Gestam srl


Det.409 Ingombranti Liquid. maggio-giugno 2022 Gestam


Det.568 Rifiuti ingombranti Liq. lug-sett. 2022 Gestam


Det. 618 Rifiuti ing. Liquid. sett.-ott. 2022 GESTAM


Det.17 Conf. ingombranti Liquid. nov.-dic. 2022 Gestam

 

8826239AD4

Servizio di conferimento e lavorazione degli imballaggi cellulosici e rifiuti carta e cartone prodotti sul territorio del Comune di Milazzo. Periodo luglio 2021 - Dicembre 2022

€ 80.775,88

€ 66.406,53

al

S.E.L.F. srl [CF:02630340830];

S.E.L.F. srl [CF:02630340830];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det. 283 a contrarre serv. conf. imballaggi cellulosici luglio2021 dic. 2022 SELF


Det. 335 Aggiud. def. imballaggi cellulosici luglio2021-dic.2022 SELF


Det. 36 Imballaggi cellulosici liquid. luglio-ottobre 2021 SELF


Det. 150 Imb. cellulosici Liquid. dic. 2021 SELF


det. 139 liquid. imb.cellulosici gen-febb2021 SELF


Det._165 Imballaggi cellul. liquid. marzo 2022 SELF srl


Det. 288 Imbal. cellulosici Liquid. aprile maggio 2022 SELF srl


Det.541 Imbal. cellulosici Impl. impegno SELF


Det.565 Imballaggi cellulosici Liquid. giugno-luglio 2022 SELF


Det. 22 Imbal. cellulosici Liquid. nov. 2022 SELF srl


Det._23 Imb. cellulosici Liquid. dic. 2022 SELF


Det. 44 Conf. cellulosici Liquid. ag. ott. 2022 SELF srl

 

878691794A

Lavori di demolizione della copertura di un tombino scatolare fognario e realizzazione di un solaio carrabile nella zona demaniale del porto di Milazzo.

€ 40.900,98

€ 0,00

al

MAI.CON GROUP SRL [CF:03411230836];

MAI.CON GROUP SRL [CF:03411230836];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.300 Affid. copertura tombino fognario MAI.CON GROUP

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z043286A80

Fornitura di una piattaforma tecnologica Web Gis.

€ 28.500,00

€ 28.500,00

al

sistemi@lab srl [CF:01933400895];

sistemi@lab srl [CF:01933400895];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.311 Affid. piattaforma tecn.Sistemi@lab


Det.488 Forn. piattaforma Web Gis Liquid. Sistemi Lab


Det.193 Piattaforma Web. Liquid. Sistemi@lab

 

ZC532B7CE4

Affidamento del servizio di telefonia mobile Consip anni 2021/22.

€ 6.240,00

€ 4.559,59

11-08-2021 al

Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010];

Telecom Italia S.p.A [CF:00488410010];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

 

 

Z6E32B5F8F

Affidamento tramite MEPA del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette relative al servizio idrico integrato anno 2020.

€ 14.620,00

€ 14.395,34

06-08-2021 

al 24-02-2022

Hya srl [CF:02679610846];

Hya srl [CF:02679610846];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

ZEE32B0D62

Acquisto stampante multifunzione laser Canon per l'ufficio Anagrafe Impegno spesa ed Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta EXPLORER TECH SRL CIG ZEE32B0D62

€ 344,26

€ 344,26

06-08-2021 

al 26-08-2021

Explorer tech [CF:03044620833];

Explorer tech [CF:03044620833];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z4532A3B1D

Affidamento tramite MEPA del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette relative al servizio idrico integrato anno 2019.

€ 17.000,00

€ 17.028,00

30-07-2021 

al 23-02-2022

Hya srl [CF:02679610846];

Hya srl [CF:02679610846];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

8580489B83

Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla consulenza specialistica di supporto alla progettazione definitiva degli interventi "Lavori di consolidamento del costone roccioso sovrastante la Ngonia del Tono

€ 81.900,00

€ 81.900,00

al

ing. Bucca Mariano [CF:BCCMRN62C29A662H];

ing. Bucca Mariano [CF:BCCMRN62C29A662H];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.24 Trattativa dir. Costone roccioso Tono


Det.291 Costone roccioso Liquid. Ing. Bucca

 

88082616EB

Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti umido-organico prodotti sul territorio comunale CER 20.01.08

€ 134.750,00

€ 11.901,60

al

Seap srl [CF:01717960841];

Seap srl [CF:01717960841];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.293 Servzio umido organico Aggiud. non eff. SEAP


Det. 437 Conf. umido organico liquid. sett. SEAP

 

ZD8326641B

Servizio di pulizia, sanificazione/disinfezione bagni in strutture comunali decentrate e balconi con presenza di guano volatili presso sede municipale.

€ 1.267,20

€ 1.267,20

al

Nettuno Multiservizi Soc.coop.arl [CF:02893130837];

Nettuno Multiservizi Soc.coop.arl [CF:02893130837];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 281 Affid. sanif. balconi Imp. spesa Nettuno Multiservizi


Det. 87 Sanif. balconi Liquid. Nettuno Multiservizi

 

8803338854

Servizio di trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati codice CER 20.03.01

€ 857.249,98

€ 779.299,98

al

Dusty Srl [CF:03386300879];

Dusty Srl [CF:03386300879];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.258 conf. rifiuti Impegno Dusty srl


Det.329 Rifiuti indifferenziati liquid. giugno 2021 Dusty


Det. 333 Proroga conf.rifiuti indifferenziata Imp. Dusty


Det.368 Liquid. CER 20.03.01 Luglio 2021 Dusty


Det.469 Conf. indifferenziati Integ. e nuovo impegno DUSTY


Det.488 Conf. rifiuti CER 20.03.01 Liquid. ag. ott. 2021 Dusty

 

ZBB321715E

Intervento di disinfestazione contro zecche presso il castello di Milazzo

€ 6.500,00

€ 6.500,00

al

Ratidion s.a.s. [CF:02621800834];

Ratidion s.a.s. [CF:02621800834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 273 Affid. zecche Castello Imp. spesa Radition


Det.414 zecche Castello Liquid. Radition

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

88082459B6

Servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti umido-organico prodotti sul territorio comunale:

€ 329.360,55

€ 329.360,55

al

Dusty Srl [CF:03386300879];

Dusty Srl [CF:03386300879];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 260 Affid. umido-org. Dusty Impegno spesa


Det.328 Trasporto Rifiuti umido liquid. giugno 2021 Dusty


Det. 334 Proroga rifiuti umido-org. impegno Dusty


Det.369 liquid. CER 20.01.08 luglio 2021 Dusty


Det._448 rifiuti umido org. Integraz. impegno 2021 Dusty


Det.499 Liquid. rifiuti CER 20.01.08 agos. sett. 2021 Dusty

 

8812206E6D

Riqualificazione del Parco inclusivo sito nella Piazza Peppino Impastato.

€ 69.244,05

€ 58.938,59

al

Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];

Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.264 Affid. riqual. piazza Impastato Ditta Pagano


Det.478 Piazza Impastato Accert. e imp. ditta Pagano Costr


Det._84 Piazza impastato Liquid. Pagano


Det._209 Parco inclusivo P.za Impastato Approv. 1° cert. di pagamento Pagano


Det._244 Parco inclusivo P.Impastato Acconto 1° SAL Pagano Costruzioni


Det._470 Piazza Impastato Approv. 2° cert. pagamennto Pagano Costr


Det._484 Piazza impastato Appr. cert. di regolare esecuzione


Det. 678 Parco P. Impastato Accert. e imp. spesa Pagano Costruzioni


Det.77 Peppino Impastato Liquid. rate saldo e oneri conf

 

ZAC320472F

Servizio di conferimento e recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale CER 20.03.03 del Comune di Milazzo

€ 51.750,00

€ 50.715,00

al

Gestam Srl [CF:02599830839];

Gestam Srl [CF:02599830839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 259 Affid. Gestam Impegno spesa


Det. 431 Spazzamento strad. integ. impegno Gestam


Det.449 Rifiuti spazzam. stradale liquid. giugnp-sett. 2021 Gestam


Det.21 Spazzamento stradale Liquid. ott-dic. 2021 Gestam

 

ZB332411C6

Affidamento per la fornitura di colla per affissione manifesti.

€ 520,00

€ 520,00

29-06-2021 

al 07-09-2021

Lombardi Nicola Antonio [CF:lmbnln61d04g086e];

Lombardi Nicola Antonio [CF:lmbnln61d04g086e];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z1B323B9BE

Servizio di pulizia esterna interna sanificazione dei veicoli di servizio della polizia locale per la durata di anni due

€ 6.000,00

€ 6.000,00

01-07-2021 

al 01-07-2023

WEWASH Di Chindemi Massimo [CF:03617790831];

WEWASH Di Chindemi Massimo [CF:03617790831];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_149 DEL 01.07.2021


Determina_n_5


Determina_n_109


Determina_n_183 del 29/07/2022


Determina_n_262 DEL 26/10/2022


Determina_n_37 DEL 13/02/2023


Determina_n_342


Determina_n_184 DEL 29/05/2023


Determina_n_487 DEL 11/10/2023


Det_00838_15-04-2024

 

ZFA3231843

Servizio di accalappiamento ricovero custodia e mantenimento assistenza veterinaria e cure mediche dei cani randagi da maggio fino a luglio

€ 6.000,00

€ 2.956,06

28-06-2021 al

Canile Isnello [CF:MCLMHL65E09G792V];

Canile Isnello [CF:MCLMHL65E09G792V];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Det Dir N°51 DEL 16.02.2021


Determina_n_145


Determina_n_282


Determina_n_286

 

Z9F3114A0C

Servizio di accalappiamento ricovero custodia e mantenimento assistenza veterinaria e cure mediche dei cani randagi fino al 30.04.2021

€ 6.000,00

€ 6.000,00

24-03-2021 

al 31-10-2021

Canile Isnello [CF:MCLMHL65E09G792V];

Canile Isnello [CF:MCLMHL65E09G792V];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Det Dir N°77 DEL 24.03.2021


Det Dir N°51 DEL 16.02.2021


Determina_n_287

 

Z1D30FDD92

Servizio di pronto soccorso veterinario h24, assistenza veterinaria sterilizzazione della popolazione canina e felina randagia biennio 2021-2022

€ 39.999,00

€ 34.003,86

04-05-2021 

al 31-12-2022

OVUD [CF:02597270830];

OVUD [CF:02597270830];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Det Dir N°52 DEL 16.02.2021


Det Dir N° 93 DEL 04.05.2021

Determina_n_189

Determina_n_252


Determina_n_338


Determina_n_347

Determina_n_2


Determina_n_56. del 10/03/2022

Determina_n_98 del 06/05/2022


Determina_n_142 del16/06/2022


Determina_n_7 DEL 11/01/2023


Determina_n_12. DEL 19/01/2023

Determina_n_311 DEL 19/07/2023

 

Z513233F08

Fornitura carpette per pratiche anagrafiche e di Stato Civile e registro pratiche immigratorie. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. A) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Impegno di spesa. CIG Z513233F08

€ 449,00

€ 449,00

29-06-2021 

al 21-09-2021

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z1530F7477

Servizio di trasporto ricovero custodia e mantenimento dei cani randagi per il periodo di anni 2

€ 54.325,00

€ 54.325,00

18-05-2021 

al 18-05-2023

LEGA Nazionale Per La Difesa Del Cane [CF:97082010832];

LEGA Nazionale Per La Difesa Del Cane [CF:97082010832];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

33-Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia

Det Dir N°51 DEL 16.02.2021


Det Dir N°71 DEL 11.03.2021


Det Dir N°89 DEL 19.04.2021


Det Dir N°122 DEL 18.03.2021


Determina_n_278


Determina_n 15 del 01/02/2022


Determina_n_38 DEL 13/02/2023


Determina_n_56 DEL 01/03/2023


Determina_n_187 DEL 29/05/2023


Determina_n_539 del 26.10.2023


Determina_n_537 DEL 24.10.2023


Det_00232_09-02-2024

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZE131F8792

Servizio di pulizia generale dei locali della Cittadella Fortificata di Milazzo .

€ 7.000,00

€ 5.182,82

al

ESG srl [CF:03561340831];

ESG srl [CF:03561340831];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.254 Affid. Pulizia Castello ditta ESG srl


Det._182 Pulizia Castello Liquid. ESG

 

Z4F3243E65

Fornitura di n° 5 personal computer -monitor e licenze microsoft office

€ 10.387,08

€ 10.387,08

28-06-2021 

al 02-11-2021

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

33-Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia

Determina_n_142 NOMINA RUP


Determina_n_146 (1)


Determina_n_174


Determina_n_280

 

Z083234304

Fornitura n°8 palmari e n° e stampanti termiche

€ 8.383,83

€ 8.382,99

01-07-2021 

al 17-09-2021

S.I.S. Segnaletica Strad. Ind.le. S.r.l. [CF:02955580549];

S.I.S. Segnaletica Strad. Ind.le. S.r.l. [CF:02955580549];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

33-Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia

Determina_n_142 NOMINA RUP


Determina_n_144 TRATTATIVA DIRETTA


Det. dir _n_150 del 01.07.2021


Determina_n_246

 

Z7E31F3AE2

Fornitura di indumenti da lavoro, di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature per il personale da avviare alle varie attività del Cantiere di servizio "Servizi manutentivi Verde Pubblico del territorio comunale".

€ 1.229,51

€ 479,13

al

Nania Srl [CF:01934190834];

Nania Srl [CF:01934190834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 245 Affid.attrezzature cantieri Nania


Det. 356 Materiale cantieri Liquid. Nania

 

ZA532028DD

Servizio campionamento analisi rifiuti abbandonati in località Botteghelle del Comune di Milazzo.

€ 2.640,00

€ 2.640,00

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det n_250 Affid. analisi rif. Botteghelle Capone Lab


Estratto n. 398

 

8725308FED

Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo.

€ 251.886,32

€ 251.886,32

al

Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838];Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833];Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];

Edil Saporita di Saporita Giammarco [CF:03544420833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.178 Ampliamento CCR Det. a contrarre


Det.267 Ampliamento CCR Aggiud. Edil Saporita


Det.18 CCR Rimodulazione quadro tecnico


Det. 46 CCR subappalto


Det. 304 CCR Liquid contrattuale Edil Saporita


Det. 401 Lavori CCR Liquid. 1 SAL Edil Saporita


Det.553 CCR Liquid. 2 cert. di pagamento Edil Saporita


Det. 68 CCR Liquid. 3 cert. di pagamento Edil Saporita


Det 316CCR Liquid. stato finale Edil Saporita


Det. 324 CCR Adeg. prezzi di costruzione Edi Saporita


Det. 462 CCR Adeg. prezzi Liquid. Edil Saporita

 

87541476A2

Servizio di manutenzione verde pubblico, scerbamento strade comunali, potatura ed abbattimento alberi e palme su tutto il territorio comunale

€ 201.879,27

€ 201.879,27

al

Opera Appalti Srl [CF:03016990834];La Spada Diego [CF:01302130834];

La Spada Diego [CF:01302130834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det. 204 Man. verde pubblico


Det. 234 Aggiud. non efficace man. verde pubblico La Spada Diego


Det. 235 Aggiud. definitiva man. verde La Spada Diego


Det. 244 Verde pubblico 1 cont. applic. La Spada Diego


Det._255 Scerbamento per. di variante La Spada Diego


Det.412 Verde pubblico 1° contratto appl. Liquid. La Spada Diego


Det. 352 Verde pubblico 2° contratto appl. La Spada Diego


Det. 398 Man. verde pubblico Liquid 2 cont. appl. 1 SAL LA Spada Diego


Det. 8 Man. verde pubblico liq. 2° SAL La Spada Diego


Det. 446 Man. verde Liquid. 3 cont. applic. La Spada Diego

 

ZAE2C23B55

Servizio per il conferimento e lavorazione in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata "Rifiuti biodegradabili (CER 17.01.02 - 20.01.38 - 20.02.01) periodo gennaio-febbraio 2021

€ 4.800,00

€ 4.519,00

al

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

Di Maio S.r.l. [CF:03300530833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 105 sfalci imp. gen. feb.2021 Di Maio


Det._256 Liquid. Sfalci ditta Di Maio


Det.450 Confer. sfalci liquid. Di Maio

 

Z7C3111579

Ripetizione del contratto di cui al CIG 8329424A1F inerente il servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali Periodo 26 marzo-2 aprile 2021

€ 5.761,91

€ 3.664,46

26-03-2021 

al 02-04-2021

SO.T.ECO srl [CF:00293120614];

SO.T.ECO srl [CF:00293120614];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.145 Ripetizione cust. dep. SO.T.ECO


Det.238 Serv. depuratore Liquid. SO.T.ECO

 

Z1031E6ACA

Proroga della fornitura di 2 fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni - lotto 2 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, per anni due, già in dotazione del I e del II Settore.

€ 1.968,00

€ 1.722,00

13-04-2021 

al 12-04-2023

KYOCERA SPA [CF:02973040963];

KYOCERA SPA [CF:02973040963];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZD731DDC55

Affidamento alla ditta Capone Lab srl del "Servizio analisi merceologica e chimica (Con indicazione di non pericolosità) dei rifiuti urbani indifferenziati cod. CER 20.03.01 del Comune di Milazzo".

€ 1.600,00

€ 1.600,00

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. 225 Affid. Analisi rif. urbani Capone Lab


Det.397 Analisi merceologica indifferenziati Liquid. Capone Lab

 

ZC031B22E7

Fornitura autoimbustanti e cude

€ 4.038,20

€ 4.038,20

21-05-2021 

al 12-07-2021

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_123 TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA


Det Dir N 81 DEL 29.03.2021 NOMINA RUP


Determina_n_187

 

ZBE31CEB43

Affidamento alla ditta ESG srl del "Servizio di sanificazione e disinfezione dell'Aula Consiliare e locali di pertinenza, del Comune di Milazzo.

€ 3.900,00

€ 3.900,00

al

ESG srl [CF:03561340831];

ESG srl [CF:03561340831];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det. n 222 Affid. sanificazione aula cons.2021 ESG srl


Det. 118 Sanif. aula consiliare Liquid. ESG srl

 

Z9E31C595F

Affidamento alla ditta Tecno Sistemi Di Bastino Domenico della fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per la sicurezza balneare nel Comune di Milazzo.

€ 4.386,76

€ 4.386,76

al

Tecno Sistemi Di Bastino Domenico [CF:BSTDNC55M20F158V];

Tecno Sistemi Di Bastino Domenico [CF:BSTDNC55M20F158V];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.n.221 Affid. segnaletica balneazione Tecnico Sistemi di Bastino


Det.372 Segnaletica Liquid. Bastino

 

ZD4319EA9F

Affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n. 240 risme di carta A4 gr. 80, occorrente per gli adempimenti d'ufficio del 2° Settore.

€ 525,60

€ 525,60

25-05-2021 al

Mister Wizard S.r.l. [CF:01077280475];

Mister Wizard S.r.l. [CF:01077280475];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z6531C1029

Affidamento alla ditta Nettuno Multiservizi Soc. Coop. arl del "Servizio di pulizia della sala riunioni Centro sociale San Marco del Comune di Milazzo" CIG: Z6531C1029

€ 100,00

€ 100,00

al

Nettuno Multiservizi Soc.coop.arl [CF:02893130837];

Nettuno Multiservizi Soc.coop.arl [CF:02893130837];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.216Aff. diretto pulizia centro sociale Nettuno Multiservizi


Det.248 pulizia centro soc. San Marco Nettuno Multiservizi

 

ZD13194DEB

Fornitura di materiale di cancelleria da servire per il 1° Settore 3° Servizio Servizi Demografici e Statistici. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. A) del D.Lgs. n. 50. CIG ZD13194DEB

€ 180,58

€ 180,58

04-05-2021 

al 19-05-2021

Soluzione Di Enrico Spoto [CF:02033430832];

Soluzione Di Enrico Spoto [CF:02033430832];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z573158B8D

gestione servizio di notificazione atti giudiziari dei verbali al c.d.s ed extra c.d.s. anno 2021-2022-2023

€ 75.000,00

€ 75.000,00

01-01-2021 al

poste italiane spa [CF:97103880585];

poste italiane spa [CF:97103880585];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Iimpegno di Spesa Poste Italiane Det DEL 19.04.2021


Determina_n_46


Determina_n_137


Determina_n_206


Determina_n_207


Determina_n_277


Determina_n_276


Determina_n_250


Determina_n_339


Determina_n_48 DEL 07.03.2022


Determina_n_82 DEL 06/04/2022


Determina_n_95del 03/05/2022


Determina_n_127 del 18/05/2022


Determina_n_195 DEL 03.08.2022 

 

Z8530EDE3F

Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e connessi adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 Comune di Milazzo. Anno 2021

€ 12.800,00

€ 12.800,00

al

Medilav Srl [CF:03567240837];

Medilav Srl [CF:03567240837];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.155 a contrarre RSPP Aggiudicazione Medilav


Det.388 serv. RSPP Liquidazione Studio Medilav srl

 

8637306265

Ordinanza Sindacale n. 10 del 05.02.2021 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs.vo 267/2000: Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Milazzo. Periodo 08.02.2021-31.03.2021

€ 913.056,11

€ 870.171,73

al

SUPERECO SRL [CF:10753871002];

SUPERECO SRL [CF:10753871002];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.94 Imp. spesa 8.2.2021-31.3.2021 Super Eco


Det.157 liquid. ig. urbana 8 28 febbraio 2021 Super Eco


Det.169 Imp. spesa 1-14 aprile 2021 Super Eco


Det.197 Liquid. Marzo 2021 Super Eco


Det.305 Igiene urbana Liquid. 1-15 aprile Super Eco

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZAF3164120

Revisione elettropompe sommerse

€ 12.205,78

€ 12.205,78

al

Xylem Water Solutions Italia S.r.l [CF:00889400156];

Xylem Water Solutions Italia S.r.l [CF:00889400156];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.179 Aff. diretto revis. elettropompe som. ditta Xylem


Det.296 Revisione pompe Liquid. Xylem

 

ZE9316A419

Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2020 e della Lista Leva classe 2004. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Maggioli S.p.A CIG ZE9316A419

€ 474,00

€ 474,00

28-04-2021 

al 20-07-2021

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

Maggioli S.P.A. [CF:06188330150];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

8569223A84

Accordo quadro per l'esecuzione di interventi, con carattere di ripetibilità e serialità da eseguirsi sugli impianti e sulle reti idriche e fognarie di proprietà comunale per l'anno 2021. Ripetizione contratto

€ 192.900,46

€ 192.900,46

al

Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831];Chiofalo Costruzioni Srl [CF:CHFLNZ68T05H842K];Pagano Costruzioni Srl  [CF:02036850838];Puca Costruzioni Srl [CF:02846690838];Lanza Geom. Santo [CF:LNZSNT68A03A638J];Peloritana Appalti Srl [CF:02835300837];MAIORANA COSTRUZIONI [CF:01931060832];Opera Appalti Srl [CF:03016990834];

Peloritana Appalti Srl [CF:02835300837];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.453 reti idriche anno 2021 Ripet. contratto Peloritana Appalti


Det. 470 Accordo quadro reti idricge rip. cont. 1° cont. appl.Peloritana Appalti


Det. 183 Int. su reti idriche rip. contratto


Det. 227 Manut. reti idriche 2021-22 Liquid. 2 cert. di pagamento Peloritana Appalti


Det. 229 Man. reti idriche 2021-2022 Imp. spesa 2 cont. appl. Peloritana


Det. 357 Reti Idriche Variante al contratto Peloritana Appalti


Det.502 Int. reti idriche Rip. contratto Liquid. 2° contratto appl. Cert. n. 3


Det. 140 Reti idriche stato finale Peloritana Appalti

 

8609963E39

Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali Periodo dal 01.02.2021 al 02.04.2021

€ 36.517,65

€ 31.404,78

01-02-2021 

al 02-04-2021

SO.T.ECO srl [CF:00293120614];

SO.T.ECO srl [CF:00293120614];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.48 custodia dep.1 feb. 2Aprile 2021 ditta SO.T.ECO


Det.70 serv. dep. SO.T.ECO rettifica det. n. 48


Det.237 Serv. depuratore Liquid. SO.T.ECO

 

8384706E44

Ordinanza Sindacale n. 5 del 15.01.2021 contingibile e urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 16.01.2021 al 07.02.2021

€ 326.032,80

€ 311.748,54

al

SUPERECO SRL [CF:10753871002];

SUPERECO SRL [CF:10753871002];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det 50 Igiene urbana imp. spesa 16.1-7.2.2021 Super Eco


Det.109 Ig. Urbana liquid. 16 gen. 7 feb. 2021 Super Eco

 

865792059A

Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Anno 2021

€ 165.670,51

€ 162.182,90

al

Trinacria Ambiente e Tecnologia Srl [CF:02998430835];ECOTECNICA [CF:01567020811];

ECOTECNICA [CF:01567020811];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.114 a contrarre cust. depuratore 2021


Det 158 Aggiud. depur. anno 2021 ECOTECNICA


Det.349 Custodia dep. Liquidazione Ecotecnica


Det.350 Custodia dep. Liquid. Ecotecnica


Det.20 Custodia depuratore Liquid. Ecotecnica


Det.53 custodia dep. Liquid. Ecotecnica


Det. 74 Custodia dep. Stato finale Liquid. Ecotecnica

 

8550321C17

Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Anno 2021

€ 86.088,00

€ 85.657,56

al

MA.PI SRL [CF:00107390890];SO.T.ECO srl [CF:00293120614];

MA.PI SRL [CF:00107390890];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.456 Prod. chimici dep. anno 2021


Det.18 aggiud. forn. prodotti chimici dep. MA.PI


Det.187 Prod. chimici dep.Liquid. MA.PI


Det.318 Prod. chimici dep. liquid. MAPI


Det.351 Prodotti chimici Liquid. MA.PI


Det.477 Prod. chimici Imp. contabile MA.PI


Det.32 Prodotti chimici Liquid. MA.PI

 

ZDB303B7C0

Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2021.

€ 9.730,00

€ 9.331,18

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese e C. Sas [CF:02106140839];

Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese e C. Sas [CF:02106140839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.29 nuova det. affid.gestione depuratore


Det.81 analisi dep. Aggiud. 2021 Lab. Genovese


Det.30 Analisi acque dep. Liquid. Lab. Genovese

 

85207476DC

Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari comunali per l'anno 2021.

€ 194.951,47

€ 194.462,32

al

Giglione Servizi Ecologici srl [CF:02405050846];Myleco sas [CF:02512830833];Cuzzola Giuseppe [CF:02265230801];

Myleco sas [CF:02512830833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det. 438 a contrarre rifiuti depuratore anno 2021


Det.460 Aggiud. rifiuti dep. anno 2021 Myleco


Det.503 rifiuti dep. anno 2021 Impegno spesa Myleco


Det.200 rifiuti dep. Liquid. Myleco


Det.242 rifiuti dep. Liquid. Myleco


Det.375 Rifiuti dep. Liquid. Myleco


Det.33 Rifiuti depuratore Liquid. Myleco


Det.83 Rifiuti dep. Stato finale Liquid. Myleco

 

ZCA30B2553

Servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, delle strutture e siti di proprietà comunale. Anno 2021

€ 15.455,50

€ 6.609,39

al

PLURISERVICES S.R.L [CF:03159370836];SO.GE.MAN Srl [CF:02682610833];Master Disinfestazioni srl [CF:01724580830];L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833];AM Services di Antonino Maiorana [CF:03256620836];ECO.C.E.T Srl [CF:03330420831];Onofaro Antonino Srl [CF:03095780833];GECO SERVIZI [CF:00023688880];Ratidion s.a.s. [CF:02621800834];La Cristallina [CF:02734610831];

L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.86 a contrarre acc. quadro serv. disinfestaz. e derat. fino al 31.12.2021


Det.166 Aggiud. non efficace serv. derattizzazione 2021 L'Ambiente


Det.180 Aggiud.definitiva serv. derattizzazione 2021 L'Ambiente


Det.182 Detrattizzazione primo cont. applic. L'Ambiente


Det. 261 Derattizzazione Liquid. 1 cont. applicativo L'Ambiente

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

ZF90C23BF0

Servizio di bonifica Area ex Mattatoio comunale località Botteghelle - Via Sardegna

€ 15.896,00

€ 14.272,00

al

Gestam Srl [CF:02599830839];

Gestam Srl [CF:02599830839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.163 Affid. diretto bonifica ex mattatoio GESTAM


Det.367 Mattatoio Via Botteghelle Integ. impegno spesa Gestam


Det. 140 Bonifica ex mattatoio com. Liquid. Gestam

 

Z3630C4E97

Intervento di bonifica ex mattatoio comunale Via Massimiliano Regis.

€ 30.150,00

€ 30.055,65

al

Gestam Srl [CF:02599830839];

Gestam Srl [CF:02599830839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.167 Bonifica ex Mattatoio Ditta Gestam


Estratto 275 liquid.mattatoio Regis ditta Gestami

 

8566800AFE

Servizio di pulizia immobili comunali. Periodo dal 07.01.2021 al 31.12.2021

€ 62.200,75

€ 58.521,80

07-01-2021 

al 31-12-2021

SO.GE.MAN Srl [CF:02682610833];Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z];L' AMBIENTE SRL [CF:03150050833]; Nettuno Multiservizi Soc.coop.arl [CF:02893130837];ECO.C.E.T Srl [CF:03330420831];

Nettuno Multiservizi Soc.coop.arl [CF:02893130837];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.471 a contrarre pul. immob. 7.1-21.12.2021


Det.44Aggiu. pulizia immob. 7.1-31.12.2021 Nettuno Multiservizi


Det.378 Pul. immob. Liquid. feb-giugno 2021 Multiservizi


Det.496 Pulizia immob. com. Disimpegno somme 2021 reimpegno somme 2022


Det. 135 Pul. immobili liquid. Multiservizi

 

ZFA30D8A2F

Programma di controllo della radioattività nelle acque desinale al consumo umano, ex art. 4 del D.lgs 15 febbraio 2016 n. 28

€ 4.151,60

€ 4.151,60

al

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.156 Affid. diretto radiattività acque potabili Capone LAB


Det.428 Controllo radioattività acque potab. Liquid. Capone Lab

 

Z76309836E

Intervento di disinfestazione dei plessi scolastici di pertinenza comunale

€ 1.200,00

€ 1.200,00

al

Ratidion s.a.s. [CF:02621800834];

Ratidion s.a.s. [CF:02621800834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.65 Disinfestazione scuole 2021 Imp. spesa Radition


Det. 117 liquid. disinfestazione scuole Radition

 

ZB230661E4

Fornitura di aggiornamento programmi Software da servire per il 4° Settore Ambiente e Territorio.

€ 772,40

€ 772,40

al

Acca Sftware [CF:01883740647];

Acca Sftware [CF:01883740647];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.80 Affid. aggion. Software ditta Acca


Det.119 Aggiornamento software liquid. Acca

 

ZD5305CF6E

Intervento di sanificazione della sede del Palazzo Municipale e dei locali del Comando di Polizia Municipale di Milazzo per il contenimento da COVID19.

€ 1.300,00

€ 1.300,00

al

Louis srl [CF:03209590839];

Louis srl [CF:03209590839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.60 imp. spesa sanificazione palazzo municipale Covid-19


Det.140 Sanif. pal. munic. liquid. Louis

 

ZC52FCEA64

Acquisto attrezzature, dispositivi di protezione e vestiario per giardineria comunale

€ 1.229,51

€ 1.229,51

al

Saporita e Cuciti & C. snc [CF:01334360839];

Saporita e Cuciti & C. snc [CF:01334360839];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91


Det.476 Affid.diretto acquisto attrezzature giardineria


Det.118 liquid. forn. giardineria ditta Saporita e Cuciti

 

Z3C2FE8E5D

Sistemazione delle aree a verde sul territorio comunale

€ 8.170,00

€ 8.100,00

al

Trinacria Giardini [CF:03549030835];

Trinacria Giardini [CF:03549030835];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.n_15 trattativa diretta sistem. aree a verde


Det.107 Manut. straord. verde Liquid. Trinacria Giardini

 

ZAE30954C1

SERVIZIO DI Recupero trasporto e custodia di veicoli abbandonati e sottoposti a sequestro /fermo anno 2021

€ 3.000,00

€ 3.000,00

12-02-2021 

al 31-12-2021

FRATELLI COPPOLINO DI Coppolino Antonino &C. S.N.C. [CF:00176370831];

FRATELLI COPPOLINO DI Coppolino Antonino &C. S.N.C. [CF:00176370831];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_43


Determina_n_515 DEL 19/10/2023 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z2B3092B90

Servizio di accesso alla banca dati m.c.t.c anno 2021

€ 6.690,00

€ 6.690,00

01-01-2021 al

Ministero Infrastrutture e Trasporti [CF:97532760580];

Ministero Infrastrutture e Trasporti [CF:97532760580];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_40


Determina_n_108


Determina_n_130


Determina_n_208


Determina_n_309


Determina_n_310

Determina_n_19. DEL 10/02/2022

 

ZA92A09C07

servizio di accesso alla banca dati INI-PEC per imprese e professionisti anno 2021

€ 1.100,00

€ 810,20

al 31-12-2021

INFO CAMERE [CF:02313821007];

INFO CAMERE [CF:02313821007];

00226540839 III Settore - Polizia Locale

23-Affidamento diretto

Determina_n_53


Determina_n_155


Determina_n_359

 

Z1C30FFDA8

Impegno di spesa per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla rivista Lo Stato Civile Italiano Sepel Editrice anno 2021 CIG Z1C30FFDA8

€ 330,00

€ 330,00

16-03-2021 

al 29-03-2021

SEPEL Editrice [CF:00285910378];

SEPEL Editrice [CF:00285910378];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

ZC530BCC7E

Affidamento diretto per stipula di polizza assicurativa RCT e contro gli infortuni per collaborazione volontaria relativa al servizio di dematerializzazione degli archivi storici cimiteriali

€ 122,95

€ 0,00

28-01-2021 

al 31-12-2021

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

Fazio Beniamino e Simone S.a.s. [CF:03482430836];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z2130E3B02

Affidamento diretto alla Ditta Sicilia Post Srl per il servizio di spedizione di n. 166 avvisi di accertamento ICP anno d' imposta 2015.

€ 889,76

€ 889,76

09-03-2021 

al 22-11-2021

DITTA SICILIA POST srl [CF:02958620839];

DITTA SICILIA POST srl [CF:02958620839];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

8651931752

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di stampa imbustamento e notifica degli avvisi di accertamento TARI IMU e TASI anno d'imposta 2015

€ 59.841,00

€ 59.840,85

04-03-2021 

al 22-09-2023

DAT srl [CF:02876150844];

DAT srl [CF:02876150844];

00226540839 II Settore - Finanze e Tributi

23-Affidamento diretto

 

 

Z6A30D51B9

Affidamento, tramite MEPA, della fornitura di etichette e nastri per le etichettatrici dell'Ufficio protocollo dell'Ente. CIG - Z6A30D51B9 Codice IPA - PBOJPF

€ 522,48

€ 522,48

03-03-2021 

al 26-05-2021

Gruppo We Care [CF:02439600426];

Gruppo We Care [CF:02439600426];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

86014247A0

Affidamento del servizio di educativa domiciliare Azione B1.a Progetto PON Inclusione Attiva di cui all’Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – FSE 2014/2020 . Conv.n.AV3-2016-Sic_30

€ 51.400,00

€ 28.722,65

01-03-2021 al

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

23-Affidamento diretto

 

 

858871717C

Servizio di preparazine,consegnae distribuzione dei pasti veicolati alle scuole dell'infanzia e primaria

€ 102.225,00

€ 0,00

25-01-2021 

al 31-05-2021

C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821];

C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

857681861D

Affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione periodo gennaio marzo 2021

€ 109.800,96

€ 0,00

01-02-2021 

al 27-04-2021

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

Ass. IALITE onlus [CF:04033900871];

00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali e Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale"

01-Procedura Aperta

 

 

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z3030549BC

Acquisto di n. 2 bancali di carta A4 gr. 80, occorrenti per gli adempimenti d'ufficio del 1° Settore. CIG Z3030549BC

€ 1.180,80

€ 1.180,80

27-01-2021 

al 22-02-2021

Decart Srl [CF:01916890690];

Decart Srl [CF:01916890690];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

ZC23021B19

Acquisto di una licenza di Webex Meetings per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale con le modalità della video conferenza tramite piattaforma Cisco Webex, per il periodo di un anno. CIG ZC23021B19

€ 550,00

€ 550,00

16-01-2021 

al 29-01-2022

Connexia Società Benefit S.r.l. [CF:12205240158];

Connexia Società Benefit S.r.l. [CF:12205240158];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

8584676ABC

Trattativa diretta del Servizio di assistenza, manutenzione tecnica, aggiornamento e formazione del personale delle procedure informatiche del Comune di Milazzo, sulla piattaforma MEPA. Importo presunto a base d’asta Euro 63.507,00, oltre IVA. CIG 8

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2020 

al 31-12-2020

Immedia S.p.A. [IFE:02154040808];

 

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

8585765D67

Ripetizione trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento del Servizio di assistenza, manutenzione tecnica, aggiornamento e formazione del personale delle procedure informatiche utilizzate all'interno del Comune di Milazzo. CIG 8585765D67.

€ 63.379,99

€ 63.379,99

04-01-2021 

al 31-12-2021

Immedia S.p.A. [IFE:02154040808];

Immedia S.p.A. [IFE:02154040808];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

ZCB2FD83FB

Trattativa diretta "Servizio di assistenza dei server e di adeguamento gdpr del sistema informatico del Comune di Milazzo, mediante Richiesta di Offerta sul MEPA.

€ 38.808,00

€ 38.808,00

30-12-2020 

al 31-12-2022

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

ASPI Information Tecnology Srl  [CF:02869190872];

00226540839 I Settore - Servizi Amministrativi e Affari Generali

23-Affidamento diretto

 

 

Z832F48CE8

Affidamento tramite MEPA del Servizio di gestione rifiuti urbani delle utenze di tipo "A" nel Comune di Milazzo.

€ 206.237,80

€ 195.740,00

al

Myleco sas [CF:02512830833];

Myleco sas [CF:02512830833];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.431 Affid. diretto rifiuti tipo A


Det.486 implem. spesa rifiuti tipo A


Det.53 liquid. nov. dic. 2020 Myleco


Det.57 conf. rifiuti A liquid. 13-31 dicembre 2020 Myleco


Det.32 rifiuti covid Impegno spesa gen-marzo 2021 Myleco


Det.121 Implementazione imp. spesa Myleco


Det. 220 imp. spesa aprile-giugno 2021 Myleco


Det.150 liquid.rifiuti di tipo A Myleco sas


Det.232 Utenze COVID Liquid. Feb. marzo 2021 Myleco


Det. 277 Rifiuti COVID liqui. apr. mag. 2021 Myleco


Det.418 Rifiuti di tipo A Liquid. Giugno-ottobre Myleco


Det.446 Rifiuti di tipo A Imp. nov. dic. 2021 Myleco


Det.72 Rifiuti Covid Liquid. nov-dic. 2021 Myleco

 

Z4327E581E

Servizio di pronto intervento per 12 mesi nei riguardi di animali randagi feriti e per prestazioni medico veterinarie ambulatoriali.

€ 14.557,98

€ 14.355,40

al

dott. Alesci Giovanni [CF:LSCGNN66A27A638O];dott.Andaloro Giuseppe [CF:NDLGPP70D30F206A];

dott.Andaloro Giuseppe [CF:NDLGPP70D30F206A];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.n_144 a contrarre randagismo Andaloro


Det.n_182 proroga servizio veterinario


Det.395 liquid. animale ferito dott. Andaloro


Det.368 randagismo integ. impegno spesa dott. Andaloro


Det.496 serv. pronto int. veterinario


Det. 188 liquid. cani randagi dott. Andaloro


Det. 41 Liquid. Cure veterinarie dott. Andaloro


Det.115 imp. spesa cani randagi dott. Andaloro


Det.185Liqui. soccorso veterinario dott. Andaloro

 

8162295AE8

Affidamento mediante RdO del Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impianto di depurazione e degli impianti si sollevamento fognari comunali per l'anno 2020.

€ 173.421,15

€ 173.157,67

al

SELEMA di Pizzitola Sergio & C. sas [CF:02582990814];Alak Srl [CF:01603800838];Myleco sas [CF:02512830833];Giglione Servizi Ecologici srl [CF:02405050846];

Giglione Servizi Ecologici srl [CF:02405050846];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det._8 rifiuti dep. disimpegno somme e reimpegno anno 2020


Det. 43 aggiud. rifiuti depur. Giglione Servizi Ecologici Srl


Det.3 a cont. affidamento rifiuti depuratore


Det. 144 rifiuti dep. rettifica det. n. 8


Det._184 liquid. rifiuti dep. ditta Giglione


Determina_n_304 smalt. rifiuti dep. liquid. Giglione


Det.396 rifiuti depuratore liquid. Giglione


Det 90 Rifiuti dep. Liquid. Giglione


Det.141 rifiuti dep. liquid. rata saldo Giglione

 

816885092D

Affidamento mediante RdO della Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani per l'anno 2020.

€ 86.277,81

€ 83.448,09

al

ECOCHIMICA STINGO srl [CF:01400561211];LABFOR srl [CF:04088930872];SO.T.ECO srl [CF:00293120614];

LABFOR srl [CF:04088930872];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Det.4 contrarre forn. prod. chimici depuratore 2020


Deter. 13 Affid. prodotti chimici depuratore LABFOR


Det. 38 aggiud. prodotti chimici depuratore LABFOR Srl


Det.168 liquid. prodotti chimici dep. Labfor


Determina_n_302 reflui dep. liquid. fatt. 810


Det. 376 prodotti chimici dep. liquid. Labfor


Det.126 prod. chimici liquid. LABFOR srl


Det.191 Prod. chimici rata di saldo Lablofor

 

Z412CD627E

Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, dei lavori di completamento di pulitura del canale di scolo acque bianche sito in Via San Paolino Comune di Milazzo .

€ 41.217,53

€ 40.207,81

al

VENUTO srls [CF:03459190835];

VENUTO srls [CF:03459190835];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.223 Affid. diretto pulitura canale scolo via San Paolino


Det.413 canale di scolo San Paolino liquid. Venuto


Det.458 Acque scolo San Paolino cert. reg. esecuzione ditta Venuto


Det.77 Acque scolo San Paolino Liquid. oneri Ditta Venuto

 

 

CIG

Oggetto

Importo Aggiudicazione

Importo Liquidato

Tempi Completamento

Ditte invitate / partecipanti

Ditte Aggiudicatrici

Strutt.Proponente

Scelta Contraente

Documenti

LINK

Z612EC19AZ

Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA, dell'intervento straordinario di scerbatura e manutenzione verde pubblico. CIG Z612EC19A7

€ 23.659,37

€ 23.659,37

al

La Spada Diego [CF:01302130834];

La Spada Diego [CF:01302130834];

00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato

17-Affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91

Det.450 Scerbatura approv. perizia variante


Det.392 serv. scerbatura Affid. diretto La Spada Diego


Det 142 Int. di scerbatura liquid. La Spada diego

 

 

Pubblicazione

12
gen/25
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Ultimo aggiornamento

18/04/2025 16:50

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